你好 需要开票的 你们只是双方不付款债务债权抵消而已。 实际业务你们还得做收入 和成本费用的 分别挂账的
我们公司跟另外一家公司合作,我们给他们结算服务费,由他们派来一个员工来我们公司,本来我们是不给这个员工发工资的,只结算服务费,但是由于公司一直没结算,所以他们公司就说没钱给这个员工发工资,让我们把这个员工的工资转到他们账上,到时候从应结算的服务费里扣除,他们给我们开票,现在他们开的票,服务名称是 “生活服务 工资”,这样是可以的吗
公司同其他单位有业务往来,我们公司给外单位干活需要支付服务费,而后来他们也给我们干活我们需要支付他们服务费,请问这从公户上的往来可以不开票吗?
我单位要用软件开发人员,我们跟人力资源公司签的合同,他们派人来给我们干活。我门需要让人力资源公司开劳务费,还是人力之源服务费,还是代理服务费呢!还需要注意什么
请教个问题,我们公司账户进来一笔技术服务款,这是个人以我公司名义干的活,现在这笔钱准备要支付给他,他可以代开材料发票然后把款支付给他吗?
老师,请问一下,我单位要支付一笔卫生整治服务费,由于以前这个地方不是我单位负责的,现在由其他单位移交给我们管理,这笔费用由其他单位转给我们来支付。请问老师,收到这个单位的费用怎么入账?我们把收到的这笔服务费支付给供应商又怎么入帐呢?
甲公司为一般纳税人,其存货采用计划成本核算。上月月末“原材料”帐户怅面余额为280000元,“材料成本差异” 怅户的贷方余额为3100元。本月发生如下经济业务: (1)购入原材料10000公斤,增值税专用发票注明原材料价款为5 00000 元,增值税额为85000元;进货运费10000元(按规定可按7%计算作为增值税额,装卸费2700元,保险费1000元, 款项均已通过银行存款支付。材料已验收入库,实收材料9900公斤,短少100公斤系运输途中合理损耗。单位计划成本为每公斤50元。 (2)该企业收购免税农产品作为原材料,实际支付的价款为30000元(可按13%计算作为进项税)。上述农产品的计划成本为25000元,农产品已验收入库。 (3)本月领用材料计划成本60万元,其中:生产领用50万元,制造车间领用3万元,管理部门领用2万元,在建工程(厂房) 领用5万元。
在创新生命周期的过渡阶段大多是-|||-无差异的标准化产品
老师公司成立工会工会用上级部门拨付的资金支付工会工程预付款工会的账务处理怎么做
2020年建的账套,固定资产没有录入,想把前边的固定资产和折旧加到账里怎么操作
采用成本法进行评估,成新率用年限法和工作量法,为什么在评估设备时没有分别考虑实体性,功能性和经济性贬值
五年后增加一台设备,费用一万元,年利率9%,连续五年提取等额年金,每年提取多少?
在设备评估过程中,为什么没有分别考虑实体性,功能性,经济性贬值
老师,我们是做汽车租赁的,平台也有人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?是可以计入销售费用-平台费是吗?
老师,我们是做汽车租赁的,平台有也是人下单租车,请问平台扣点支出计入哪个会计科目的二级科目?
老师,我们老板有两个公司,同租在一个场地,房租水电是由其中一个公司付款也有发票,我能不能分摊一半的费用给另一家公司,需要什么凭证吗?
哦,必须各自按实际流水开票是吗?
不能说收入成本抵消了,只开差额的票是吗?
你好 是的 你们各自做账 不是你说的开差额就行了 。分别按业务来开票哈 做收入 做成本费用 。
对方说不要票了所以也不给我们开了,不行对吧
是不是对方不要票,我们也必须得开出来呀
你好 是的 你要做成本费用 。他们也得做 。 你到时没有发票无法税前扣除的
嗯,主要是双方往来开票的话都不挣钱
你好 不管你们是否挣钱与否。 税前扣除要求 你们需要有发票入账的
谢谢老师
没事的希望能帮到你