你好 需要开票的 你们只是双方不付款债务债权抵消而已。 实际业务你们还得做收入 和成本费用的 分别挂账的
我们公司跟另外一家公司合作,我们给他们结算服务费,由他们派来一个员工来我们公司,本来我们是不给这个员工发工资的,只结算服务费,但是由于公司一直没结算,所以他们公司就说没钱给这个员工发工资,让我们把这个员工的工资转到他们账上,到时候从应结算的服务费里扣除,他们给我们开票,现在他们开的票,服务名称是 “生活服务 工资”,这样是可以的吗
公司同其他单位有业务往来,我们公司给外单位干活需要支付服务费,而后来他们也给我们干活我们需要支付他们服务费,请问这从公户上的往来可以不开票吗?
我单位要用软件开发人员,我们跟人力资源公司签的合同,他们派人来给我们干活。我门需要让人力资源公司开劳务费,还是人力之源服务费,还是代理服务费呢!还需要注意什么
请教个问题,我们公司账户进来一笔技术服务款,这是个人以我公司名义干的活,现在这笔钱准备要支付给他,他可以代开材料发票然后把款支付给他吗?
你好老师,我问一下。我们用劳务公司的人来干活,给他们工人买的商业保险,这些保险费用都是我们公司支付的,这写需要在合同上标明吗,费用支出是我们公司产生的,来的发票我们公司也可税前扣除吗
请问老板在国内成立一个贸易公司,又办了个香港的离岸公司,国内公司和香港贸易公司成立合同货物发给香港离岸公司的客户德国公司,这种方式可以申请退税吗?
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
哦,必须各自按实际流水开票是吗?
不能说收入成本抵消了,只开差额的票是吗?
你好 是的 你们各自做账 不是你说的开差额就行了 。分别按业务来开票哈 做收入 做成本费用 。
对方说不要票了所以也不给我们开了,不行对吧
是不是对方不要票,我们也必须得开出来呀
你好 是的 你要做成本费用 。他们也得做 。 你到时没有发票无法税前扣除的
嗯,主要是双方往来开票的话都不挣钱
你好 不管你们是否挣钱与否。 税前扣除要求 你们需要有发票入账的
谢谢老师
没事的希望能帮到你