在的,可以继续提问的

朴老师,在吗?刚才那个问题没问完
老师,请问一下刚才那个问题,分录怎么做呢?
郭老师还在吗,刚才的问题还没有问完,没有次数了
王超老师,刚才那个问答被限制了,刚才那个10道选择题的还没问完,求求你接一下我的问答
王超老师,刚才那个问答被限制了,刚才那个10道选择题的还没问完,求求你接一下我的问答
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师结转成本的时候付发票或者是工资单,但是我发放工资的时候做那笔分录,就是借劳动成本贷库存现金或者是银行存款,我付的就应该是工资表呀
老师我发到这个劳动成本的时候和结转成本的时候都付工资表可以吗?
有劳务费发票的不用,么有的就要有工资表
没有劳务发票,
老师,我的意思是说,发放这个劳务成本的时候,后面和结转成本的后面都是付工资表吗?
嗯,没有发票要有工资表,还得申报个税
老师,因为没有发票,是不是发放劳务成本,贷银行存款,这个分录后面附“工资表”,结转成本的时候,就是借主营业务成本贷劳务成本后面付的也是“工资表”,我意思这两个分录后面都付的是工资表吗?
直接附工资表也可以的
两个分录后面都付工资表?
一个附就行了,第一个发放劳务成本,贷银行存款这里带上
后面结转成本不附原始凭证可以吗
嗯,这个不用附的哦