加工费的税率是13%不是6
你好,税法p45页,为什么收购玉米332500不计算进项税,本月生产赠送奖励视同销售计算增值税的时候为什么不用所有销售的白酒平均价 另外加工费的60000进项税计算税率不是0.06吗,为什呢是0.13
五、(20分)某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产粮食白酒和啤酒。2020年8月发生以下业务:(1)国内销售粮食白酒20000斤,取得不含税销售额96000元,同时销售粮食白酒收取包装物押金9280元。另销售啤酒100吨,每吨不含税售价2400元。销售啤酒收取包装物押金1160元。(2)将一批新研制的白酒2000斤用于赠送客户,无同类产品市场销售价格,该批白酒的成本为6000元,成本利润率为10%,白酒的消费税从价税税率为20%,从量税税率为0.5元/斤。(3)将2012年购入的一台酿酒设备销售,取得含税销售额22.6万元。(4)从农业生产者收购粮食300000斤用于生产白酒,收购价2.2元/斤,进项税的计算扣除率为10%。另外支付购货的运输费,取得运输公司开具的货运专用发票,注明运费50000元,进项税4500万元,要求:(1)计算该酒厂本月应纳的增值税及缴纳方法;(10分)(2)计算该酒厂本月应纳的消费税及缴纳方法(啤酒单位税额220元/吨);(10分)
五、(20分)某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产粮食白酒和啤酒。2020年8月发生以下业务:(1)国内销售粮食白酒20000斤,取得不含税销售额96000元,同时销售粮食白酒收取包装物押金9280元。另销售啤酒100吨,每吨不含税售价2400元。销售啤酒收取包装物押金1160元。(2)将一批新研制的白酒2000斤用于赠送客户,无同类产品市场销售价格,该批白酒的成本为6000元,成本利润率为10%,白酒的消费税从价税税率为20%,从量税税率为0.5元/斤。(3)将2012年购入的一台酿酒设备销售,取得含税销售额22.6万元。(4)从农业生产者收购粮食300000斤用于生产白酒,收购价2.2元/斤,进项税的计算扣除率为10%。另外支付购货的运输费,取得运输公司开具的货运专用发票,注明运费50000元,进项税4500万元,要求:(1)计算该酒厂本月应纳的增值税及缴纳方法;(10分)(2)计算该酒厂本月应纳的消费税及缴纳方法(啤酒单位税额220元/吨);(10分)
五、(20分)某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产粮食白酒和啤酒。2020年8月发生以下业务:(1)国内销售粮食白酒20000斤,取得不含税销售额96000元,同时销售粮食白酒收取包装物押金9280元。另销售啤酒100吨,每吨不含税售价2400元。销售啤酒收取包装物押金1160元。(2)将一批新研制的白酒2000斤用于赠送客户,无同类产品市场销售价格,该批白酒的成本为6000元,成本利润率为10%,白酒的消费税从价税税率为20%,从量税税率为0.5元/斤。(3)将2012年购入的一台酿酒设备销售,取得含税销售额22.6万元。(4)从农业生产者收购粮食300000斤用于生产白酒,收购价2.2元/斤,进项税的计算扣除率为10%。另外支付购货的运输费,取得运输公司开具的货运专用发票,注明运费50000元,进项税4500万元,要求:(1)计算该酒厂本月应纳的增值税及缴纳方法;(10分)(2)计算该酒厂本月应纳的消费税及缴纳方法(啤酒单位税额220元/吨);(10分)
某酒厂为增值税一般纳税人,2021年五月发生如下经济业务1.销售黄酒十吨不,含税售价为八万元2.将自产的新型粮食白酒分配给职工三吨作为集体福利,无同类白酒的市场价格,一只生产成本一共为七万元,成本利润率为10%3.当月收回委托加工的粮食,白酒两吨,对外销售不含税的售价为50万元,收回时,受托方代收代缴的缴费说为六万元4.当月采购原材料不含税价款十万元取得增值税专用发票上注明的税额为1.3万元,因管理不善价值两万元的原材料损毁(已知黄酒的消费税率为240元每吨,白酒的消费税率为百分之20+1000元每吨)要求:1.计算销售黄酒所涉及到的消费税和增值税销项税额2.计算分配给职工作为集体福利的白酒所涉及的消费税和增值税销项税额3.计算销售白酒所涉及的消费税和增值税销项税额4.计算(4)业务中可抵扣的增值税进项税额5.计算该酒厂2021年五月应缴纳的消费税和增增值税
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
两个问题
你把题目再拍一下看不清楚