CD A没有复合计征 B不是政府决定

根据资源税法律制度的规定,下列关于资源税税率的表述中,正确的有( )。 A.资源税实行从价、从量和复合计征的三种计征方式 B.实行幅度比例税率计征的应税资源其具体适用税率由省级人民政府在规定范围内提出,报同级人大常委会决定并报全国人大常委会和国务院备案 C.应税资源的征税对象为原矿或选矿的,应当分别确定具体适用税率 D.纳税人开采不同税目的应税产品,未分别核算的,从高适用税率
一单选题(共10题,20.0分)3.(单选题,2.0分)根据现行增值税规定,生产和销售免征增值税货物的一般纳税人可以放弃免税权,关于放弃免税权的下列说法中不正确的是A生产和销售免征增值税货物的纳税人应当以书面形式提交放弃免税权声明,报主管税务机关备案。纳税人自提交备案资料的次月起,按照现行有关规定计算缴纳增值税B纳税人一经放弃免税权,其生产销售的全部增值税应税货物均应按照适用税率征税,不得选择某一免税项目放弃免税权,但可以根据不同的销售对象选择部分货物放弃免税权c纳自务机关受理纳税人放弃免税材明的次月起36个月内不得申请D纳税人在免税期内购进用于免税项目的货物或者应税劳务发生的进项税额,一律不得抵扣
10.城市准护建段税纳税人所在地在县城,镇的,其适用的城市准护建设税税率为(A.7%B.5%C.3%D.1%11.我国土地增值税实行()税率,A、比例税率B.全额累进税率C.超额累进税率D.超率票进税率12.资源税纳税人开采或生产不同税目应税产品,未分别技算或者不能准确提供不同税目应税产品的销售额或者销售数量的。应(),A.从高适用税率B.从低适用税率C.由主管税务机关核定不同税目应税产品的销售额和销售数量、按各自的税率分别计算纳税D.上报财政部决定13.下列房产不属于房产税征收范围的是()。A.县城企业用房B.工矿区的企业用房C.个人在市区经营用房D.农民在农村的居住用房14.甲乙双方发生房屋交换行为,当交换价格相等时,契税().A.由甲方缴纳B.由乙方缴纳C.由甲乙双方各缴一半D.甲乙双方都不缴纳
10.城市准护建段税纳税人所在地在县城,镇的,其适用的城市准护建设税税率为(A.7%B.5%C.3%D.1%11.我国土地增值税实行()税率,A、比例税率B.全额累进税率C.超额累进税率D.超率票进税率12.资源税纳税人开采或生产不同税目应税产品,未分别技算或者不能准确提供不同税目应税产品的销售额或者销售数量的。应(),A.从高适用税率B.从低适用税率C.由主管税务机关核定不同税目应税产品的销售额和销售数量、按各自的税率分别计算纳税D.上报财政部决定13.下列房产不属于房产税征收范围的是()。A.县城企业用房B.工矿区的企业用房C.个人在市区经营用房D.农民在农村的居住用房14.甲乙双方发生房屋交换行为,当交换价格相等时,契税().A.由甲方缴纳B.由乙方缴纳C.由甲乙双方各缴一半D.甲乙双方都不缴纳
10.城市准护建段税纳税人所在地在县城,镇的,其适用的城市准护建设税税率为(A.7%B.5%C.3%D.1%11.我国土地增值税实行()税率,A、比例税率B.全额累进税率C.超额累进税率D.超率票进税率12.资源税纳税人开采或生产不同税目应税产品,未分别技算或者不能准确提供不同税目应税产品的销售额或者销售数量的。应(),A.从高适用税率B.从低适用税率C.由主管税务机关核定不同税目应税产品的销售额和销售数量、按各自的税率分别计算纳税D.上报财政部决定13.下列房产不属于房产税征收范围的是()。A.县城企业用房B.工矿区的企业用房C.个人在市区经营用房D.农民在农村的居住用房14.甲乙双方发生房屋交换行为,当交换价格相等时,契税().A.由甲方缴纳B.由乙方缴纳C.由甲乙双方各缴一半D.甲乙双方都不缴纳
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
跟答案不一样啊
按照你这里的四个选项,你这里只有C和D是正确的,有a和B都是错误的哟。