你好!做差额征税的话可以,应该有协议吧

老师您好,我现在要做旅游公司的账实行差额计税,那代收代付的门票款部分是不是只需要进账时挂个应付转给对方时冲应付就可以,不需要任何票据附在后面吧,因为这也不能作为我的成本费用。谢谢!
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
老师,这个挂靠业务说是元月几号就开票给对方,但是现在成本都没开来,我也不想在12月份做暂估成本了,就把2021年度全部当成筹建期了,等到元月10日的样子开票,因为这个一开始材料等费用挂靠方已经自己支付给供应商了,那等发票来了后我做账是要挂在股东代垫支付吗?借:原材料,贷:应付账款――供应商。借:应付账款――供应商,贷:其他应付款――××股东吗?,等收到收入后,我要付把这收入通过这个股东账户转出去给挂靠方吧
老师:您好!请教一下,我们公司之前委托其他设计公司做设计,设计费用20万,对方开的20万发票已经收到,我司也先支付了16500元的设计费,后来因为种种原因,只能终止协议。因为当时开具的发票已经跨年,只能让对方公司红冲,请问,会计做账的时候,应该如何处理?会计分录是不是 借:主营业务成本 -20万 贷:应付账款 -20万 。做账时需要附上对方开具的红字发票吗?
老师您好,公司给对方企业转钱,现在对方还没开票,我做分录是不是: 借应付账款 贷银行存款 还回来的时候: 借主营业务成本—人工成本 贷应付账款 这样可以吗?因为公司主要成本就是人工成本
申报了一个科研项目财政拨款了20万,收到钱的时候分录借专项应付贷银行存款,但是在用这笔钱支付设备款的时候分录怎么写呢?
购买的酒招待客户 需要通过应付职工薪酬过渡吗
老师好,发现25年有一张成本票忘记入账了,普票,未支付 ,要如何处理比较好,能放在26年当期吗
个税退税不满足专项附加扣除的要求还能申请退税吗
能咨询下酒店只有客人住的四人间只有一个订单开票金额493,他要开成3家公司可以开吗
老师,进出口贸易的公司,我需要做什么分录是有关于出口退税的,例如我买玩具或是采购原料最终产品玩具车出口卖出去,我这样涉及到什么税务问题,分录是什么,老板问了我回答不出来
老板,请问公司投资新公司的长投股权卖给老板个人,款未付账务怎么处理?是否可以:借:其他应收款 贷:长投?
请问公司退回的个税账务怎么处理?
老师,您好,小企业会计准则的利润表,纳税申报时,"本月金额",指的是一个季度的吧
老师,过年老板回家拿了机票、车费来报销,会计科目写哪个啊
你是指和客户之间的协议吗?
您好,是你们和景点儿之间的协议。
嗯明白了,我的意思就是有这个代收代付的合同后这笔代收代付款转出去时填写报销单不用附任何单据在后面入账是可以的吧?
你好!有协议证明业务的真实性是可以的