你好!你借其他应收款 贷在建工程就可以了。

老师,我1月份有一笔款用错科目了,本来应该进其它应收款的,但是用成了在建工程科目,我现在要调过来,分录要怎么写呢
你好,老师,我5月份有一笔分录做错了。应付账款本来是付给a公司,但我选择的时候选错了选成B公司了。现在我发现期末余额有错误。是5月份的账,我现在7月份我要该怎么更改过来呢?
跨年的分录写错了,需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
2019年有一笔分录原本应该是计入预付账款的但是记错了,记到其他应收款了,现在2020年12月想调整过来应该怎么写分录?2019-2020这笔预付账款有退回部分,因为记在其他应付款了所以我需要把退回的分录也逐笔纠正过来吗?
老师,我想问下,就是下面这个会计分录,借:在建工程 贷:其他应付款(贷方科目二级科目挂错了。)我现在调账,可不可以直接调成 借:其他应付款(对的往来科目)贷:其他应付款(错的往来科目)
2025年,维修费因为预算原因,不能做账,2025年发生的维修费,怎么处理?开具的发票,没入账,有税务风险吗?一般纳税人
软件产品的增值税即征即退,增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退啥意思?不是开始按照13%的税率征收的增值税吗?
你好,请问小规模可不可以季末同意,一次做价税分离?
老师好,请问个人给公司代开经营所得-安装费发票时预交了1%-2%的个人所得税,第二年个人所得税汇算时是否还需要补交个人所得税
老师,入职时约定一个月的试用期,员工 9月11入职,到10月10日转正,那么10月份的工资需要分两部分计算吗?10月1-10日按试用期工资基数算,11号到30号按正式工资基数算?
老师,你好,进项税发票勾选确认,如果这个月有进项税发票,没有收入,这个时候可以勾选确认吗?做账都做完了,这个月没有收入不能抵扣,
你好,老师请问一下,房租定金不用开发票吧,比如定金2万,房租1万,开房租发票就行,定金不用开发票吧
老师好,内账是如何做的,需要价税合计记账吗?外账虚增的库存内账要做吗?
老师:进货没到发票也没有从公账付款,需要做账吗?
老师,你好!请问客户付款扣点是计入财务费用还是营业外支出
我原始凭证怎么弄呢
你好!你把1月份的凭证复印下做原始单据。
更正错账的话是不是不用要原始凭证,如果我走更正错账的话要怎么弄呢
你好!这个就是错账更正了。实际上错账更正本身没有要求原始单据。
喔喔 那我调的这个账摘要怎么写呢
你好!修改X月X日XX号凭证。
修改的这张凭证上还有其他事项的分录 我能只更正这个一个事项的吗
你好!可以的,这个没关系。
谢谢老师
你好!不用客气的了。