您好 请问您公司税负率多少

若已知不含税销售额为313万,负税率为2%,根据公式可以得出本月需认证的进项发票价税合计为265万,那请问下我们是小型微利企业,税率为9%,那本月我们需预缴的增值税为多少?
公司截止7月销售额是8314773.6,缴纳税额110773.76,8月份开票金额2344931.72,进项税额630343.41我想问一下需认证多少发票可以达到公司的税负率呢,进项多可以不交增值税吗,麻烦详细给回复一下
我是想咨询清楚您专业老师好一下,2月份公司想开点销项发票.公司一直都没开过发票,公司一直都有进项发票,所以多咨询您专业老师好一下,2月份进项发票金额勾选,2月份销项发票能不能抵扣,3月份申报增值税会不会缴纳税率,是这个意思,老师好。
本公司为一般纳税人,(1)截止3月底留抵税额为73628.36元。(2)3月份因业务需要开具销项发票金额为7412715.59元;产生销项税额为940286.07元。(3)收到外单位开具的进项发票金额为4697321.49,经认证的进项税额为607170.54。(4)直到4月1日报税时发现因开具的销项发票过多而产生应缴纳税额较大。根据以上信息可采用哪些方法实现不交税或者少缴税?(请详细说明)
我们公司是一般纳税人,本月只有销项金额200元,没有进项票,那我可以正常按照200元的销项金额申报增值税吧?我有大额进项可以选择先不认证可以吗?就按销项多少就交多少增值税可以吧?
我也不知道呢
我是贸易公司一般是1对吧
那您最好参照下前面年份
我怎么查询呢
前面年度实际缴纳的增值税/销售额
税负率是1.3
那您销售额*1.3%就是今年需要实际缴纳的增值税 销项税额减去实际缴纳的增值税 就是需要抵扣的进项
销售额是含税额吗
销售额是不含税额
8月开票金额是2344931.72销售额是2075160.81*1.3就是实际缴纳税额
实际需要缴纳增值税=2075160.81*0.013=26977.09
还有暂估的成本没有发票怎么处理呢
那没有发票 就没有进项税额 暂时不需要另外处理啊
进项税额多可以不交税吗
进项税额多可以不交税
当月销售额200 万不交税税务局会查吗
税负率是按年测试的 一个月不交税么事的
就是控制在去年税负率就可以对吧
是的 控制在去年税负率就可以