是的,申报200元的增值税就是。其他的暂时不抵扣

老师每月交增值税要按税负率计算吗?比如说我有挺多进项发票的,但是也不可以抵扣那么多,我之前都是按销项减进项,就一点差额交税
公司截止7月销售额是8314773.6,缴纳税额110773.76,8月份开票金额2344931.72,进项税额630343.41我想问一下需认证多少发票可以达到公司的税负率呢,进项多可以不交增值税吗,麻烦详细给回复一下
老师,我公司是一般纳税人,属于商贸企业,8月进项专用发票不含税金额5734.51元,增值税额745.49元。 8月销项增值税专用发票不含税金额6967.25元,增值税税额905.75元,需要认证增值税专用发票, 8月进项发票不够抵扣增值税销项,我可以用1月份的一张增值税进销专用发票抵扣吗
@郭老师 按你的意思是跟税负率都没有关系了 销项税额-进项税额 就是我要的增值税 这个我知道 我就是怕交的增值税少了 进项发票太多的话 我是可以不抵扣
我们公司是一般纳税人,本月只有销项金额200元,没有进项票,那我可以正常按照200元的销项金额申报增值税吧?我有大额进项可以选择先不认证可以吗?就按销项多少就交多少增值税可以吧?
个人去医院体检,只有100多,怎么开发票给公司报销
今天收到税务局提醒数学1到10月份增值税税负率0.8%。税负低让补交达到1.1%这咋办?让增加无票收入
一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税,错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了,6月没交税,只涉及进项税留抵,直到10月才涉及缴税 ,但是10月已经过申报期,不能勾选10月的抵扣统计表了,我现在更正了6-10月的增值税申报表,10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录,我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额,改成应交税费-待认证进项税额,然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录,,这个不影响我资产负债表也不影响利润表,这样做合不合理
老师,房产中介公司开专用发票,税率一般是多少
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?
有没有前天上课截图之类信息,昨天刚报道看看都分享了什么[微笑]
债务重组存在税会差异吗
债务重组有税会差异吗
老师 我们在国外开的店铺 给国外运输的货品 国外店铺售卖后是需要给国内回货款的(回的是售卖的) 还有国外挣的钱也需要回到国内给老板 但是利润为啥偿还不完 钱去哪里了
老师,我公司是电商公司,我公司的业务流程如下 1. 采购商品进云仓后云仓系统会通知旺店通增加库存。 2. 电商平台卖出商品后订单先到旺店通,旺店通再通知云仓发货,云仓发货后又会告诉旺店通扣减库存。 3. 如果买家退货。买家发起退货,平台推到旺店通的是售后单,这时旺店通并不推单到云仓,云仓收到退的货后再推单到旺店通。 现在存货对不上,按照这个流程,存货对不上的问题最有可能出在哪里?
好的谢谢!
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。