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这道题中当月增值税应纳税额不应该加上进项税额转出的部分吗

这道题中当月增值税应纳税额不应该加上进项税额转出的部分吗
2020-08-26 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-26 16:00

你好,题目的答案是C,需要加上

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快账用户7777 追问 2020-08-26 16:02

怎么算出来的呀?当月的销项税不是36.81吗?进项税转出的部分不是2.6?答案不应该是39.41吗

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齐红老师 解答 2020-08-26 16:04

计算过程是这样的(200%2B120)1.13*13%-(0-20*13%)

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快账用户7777 追问 2020-08-26 16:06

题目答案是A

题目答案是A
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齐红老师 解答 2020-08-26 16:07

需要加上福利费的进项,题目自己都说了

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你好,题目的答案是C,需要加上
2020-08-26
您好,外购进项税可以抵扣本期少交的增值税
2022-02-23
您好,题目明确是销项税额。外购用于福利,不计入销项税额
2021-08-03
在NC系统上做账时,进项税额转出通常会体现为应交税金的增加。这是因为进项税额转出意味着企业购进的货物或服务原本用于生产经营,但因为某些原因(如退货、索取折扣等)需要将其进项税额从当期销项税额中转出,因此需要在账面上体现为应交税金的增加。 在申报表上,进项税额转出通常不会单独体现为交税。这是因为进项税额转出是针对当期购进货物或服务所对应的税额进行调整,而不是增加或减少当期应交税金。因此,在申报表上,进项税额转出通常会体现在“进项税额转出”栏中,而不是“销项税额”或“应交税金”栏中。 如果您的申报表上没有体现出进项税额转出金额交税,可能是因为您的申报表没有正确填写或者没有将NC系统中的数据正确导入申报系统中。
2023-12-07
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