您好,外购进项税可以抵扣本期少交的增值税
这道题中当月增值税应纳税额不应该加上进项税额转出的部分吗
老师你好,销售方开了红字发票,现在进项税额转出,分录: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这样做对吗? 我理解的就是从本月可抵扣的进项额里面冲抵。
老师,这个题,外购部分进项税额应该转出不加在应交增值税里面吗
结转进项税 借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应交税费-应交增值税-进项税额 老师这个分录对吗
老师,我想问一下,在生产出口企业里面,销项大于进项的时候,做会计分录:借应交税费–-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费–-应交增值税(进项税额) 应交税费–-应交增值税(转出未交增值税) 那么当进项税大于销项税额,可以退税的时候,这个进项税额跟出口退税的分录要不要写?
老师1季度盈利了5000交税了,2季度亏损了6000需要退税吗
请问老师,公司有贷款想更换法人可以吗?
老师你好,公司名下在设立一个公司,这个新公司怎么做账啊
你好!假如工厂员工家办喜事,公司上礼金,如何入账
24年12月公司对公账户付了10月-12月的租金,租金的发票是25年3月才开的。那24年12月对公付租金的时候没有收到发票,我怎么做分录?25年3月收到发票了又怎么做分录?
24年12月公司对公账户付了10月-12月的租金,租金的发票是25年3月才开的。那24年12月对公付租金的时候没有收到发票,我怎么做分录?25年3月收到发票了又怎么做分录?
老师,支付房租费2年的,怎么做账
老师,我们公司租了一个仓库,与a公司签了一份租赁合同,我们付租金给b物业公司,a公司次月才开发票给我司,那我做账,借:其他应付款(二级科目是挂a公司还是b公司)?
人力资源许可证怎么办理
购买中国信托业保障基金38万如何记账?
不可以吧,用于职工福利要转出,多交税
您好,您说的哪个业务是福利费
第二里面有外购的电饭煲
您好,1先认证进项税0.65,2进项税转出0.65,合计没有增减增值税