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老师,这个题,外购部分进项税额应该转出不加在应交增值税里面吗

老师,这个题,外购部分进项税额应该转出不加在应交增值税里面吗
老师,这个题,外购部分进项税额应该转出不加在应交增值税里面吗
2022-02-23 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-23 14:23

您好,外购进项税可以抵扣本期少交的增值税

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快账用户1503 追问 2022-02-23 16:40

不可以吧,用于职工福利要转出,多交税

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齐红老师 解答 2022-02-23 16:47

您好,您说的哪个业务是福利费

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快账用户1503 追问 2022-02-23 16:48

第二里面有外购的电饭煲

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齐红老师 解答 2022-02-23 17:09

您好,1先认证进项税0.65,2进项税转出0.65,合计没有增减增值税

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您好,外购进项税可以抵扣本期少交的增值税
2022-02-23
你好,题目的答案是C,需要加上
2020-08-26
需要再做一个分录结转到未交增值税里面
2024-05-01
你原先一定是把进项税额转到了转出未交增值税 之后在转到未交增值税 形成未交增值税借方余额(你留底的金额) 其实你可以直接对冲 借:银行存款 贷:未交增值税就可以了
2022-05-26
你好这个分录不对的你具体的是什么业务的
2022-08-16
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