你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
我们公司为一般纳税人,对公付保险公司员工保险费1400元,对方开的普票,我要怎么做账务处理,会计分录怎么写。
我公司为一般纳税人,为员工买了保险服务-团体意外保险费1400元,对公付的款,对方开来了普票,收到普票我们要怎样做账呢??
老师,给对方公司开了10000的发票,对方公司又开回了一千多的发票,怎么做账?我们是小规模纳税人,开给他们专票,对方是一般纳税人,开回来普票,税收类别都是现代服务-服务费/信息技术服务费
老师,您好!是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险,后来因为一些原因,这个工程不是我们公司做了,由另外一个建筑公司接手做了,这份团体意外险也更改了被保险人,那这笔账我该怎么计账?6万元的发票已经开过来了给我们公司,之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款,付款给保险公司我也计入了预付账款,现在收到发票了,这个工程又不是我们公司做了,我后面的账务处理该怎么做啊?
老师,我们是一般纳税人,个体工商户来跟我们公司买珠宝首饰8万。他们对公打款给我们了,我们也开了普票出来。现在有两种情况,一种就是拿了票去做账入库了,这8万要多交税吗,要交多少税。一种是客户不要票,票我们开出来了,我们自己保存着票。请问这样对方有什么风险吗
假设公司下面的独立核算部门,采购物品100入库,销售80,成本结转60,利润20,库存还有40.这种情况需要计提企业所得税给这个部门吗?
老师,有关于酒店前台交接班的制度或者交接表啥的吗?
是不是九月比六月好找工作一些
老板买了一个厂房,但是之前的房东他欠了电费一直不付,导致我们无法使用,现在就有我们付掉,然后发票也是开给我们,那我这一笔费用算是怎么处理呢?
老师这边一个供应商有780万往来,票也开了780,账上还有82万应付账款挂账上面,之前会计是不是漏做账了,现在应该怎么办
留抵抵欠的记录在税务局上哪里可查
老师,一般纳税人月末没有销项税额,只有进项税额,需要做结转分录吗
老师,我们有笔贷款开立信用证,开狀金额是5050000,保证费率是0.50%,天数是102,保证费是32695,请问这个保证费是怎么算的?
老师 信息咨询类公司怎么做财务预算呢
消费税达到多少要上税
就作为福利费算吗?
对的,你的理解是正确的
我们对公付的款,开的普票回来,可以做管理费用-福利费?
可以做管理费用-福利费,这是集体福利的
好的,谢谢
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