这个按这个发票这个开金额去做账报税,申报填写13% 专票货物下面,这个做账做收入,借应收 贷其他业务收入 销项税额,借其他业务成本 贷库存商品 ,借银行 贷应收
建筑公司,老板开材料专票赚税点,公户过账留下税点后又转回去对方户,我该怎么做账报税呢
我们老板签了15万购销合同,虚假的,为了赚税点,开票后对方打了15到公户,第二天给了我一个私户让我再转出去,这样合理吗?咋做账
客户借我们公司在外面买材料2万,收到2万的专票,另外又通过公司把材料卖出去3万,公司开票3万,然后回款3万到公司账户,公司付2万的材料款后将剩余的1万转给客户,客户提供1万的专票,请问,公司还要收客户几个点的税钱?
老师问一下,公司已经支付材料款,对方小规模也开了增值税专票,后来材料又不要了,钱从对方私户退回来了,这个怎么做账
老师,我现在做老板私户的账,但是不知道怎么挂分录?想请教一下,就是公户转材料商买材料,但不是真的买,材料商只是赚税点的,然后材料商把税点扣下来后,通过它自己的私户把扣完税点的钱转老板私户,那对于我方私户要怎么做账呢?
假设现在有一张3年期的国库券,面值100元,票面利率为5%,每六个月付息一次,现在的市场利率为8%,计算该国库券的久期
请问这个选择题选择哪个?
你好,老师。我这边4.1升为一般纳税人。按理来说5月份应该申报4月份增值税。进去显示我没法申报,然后,再进去申报信息看,增值税成了季报,这正常吗
A和B 2个人合伙开一个有限公司其中A既是股东也是法人那么在进行利润分配时候,是不是A不需要交个人所得税❓为什么?
老师,我是一般纳税人 给员工搭建的工地铁棚宿舍,还在建,收到10万元材料和人工费,要怎么做分录?
您好,本年的工会经费还没缴纳,需要计提吗?还是等明年缴纳时再做费用。
24年12月未开票收入含税价56959.2元,税务局让做未开票收入交增值税,还有房产税24731元也补记到24年12月,汇算清缴做完了怎么更正,记账软件怎么记账呢
老师,您好,我想向您请教一些问题。我马上要接手一个一般纳税人的高新企业的账务工作。我本人是代账的,我以前没有接触过高新企业。请问高新企业在科目设置上,有什么专门的讲究吗?我需要注意什么呢?特此向老师请教。
外贸企业采购用于外销的商品, (1)进项税计入哪个科目?能否计入应交税费-应交增值税-外销进项税科目,还是计入应交税费-待抵扣进项税; (2)当完成进项税勾选认证后,怎样编制分录; 借其他应收款-应收出口退税,贷应交税费-应交增值税-出口退税,同时结转借应交税费-应交增值税-出口退税,借:应交税费-待抵扣进项税红字,这样处理是否正确
老师问一下 母公司的员工报销为子公司购买的商品 在子公司报销可以吗劳动关系不在这子公司,还有差旅费
嗯嗯,主要我想问问公户进账又转出去这笔怎么做账怎么写摘要
不是转老板私户转出吗,那借其他应收款 贷银行
嗯嗯,转老板私户借其他应收款的话这个往来一直挂着怎么处理
这后有叫老板转回,这个,年底转回
或者是费用成本发票冲掉这个,
年底老板转进来之后平账再转给老板私户是不
可以的,你这个最好是次年转出,这个间隔半个月左右哈,不要立马转出了
嗯嗯,好的
好的,我先回复别的学员了