您好,这个的话是没事的,正常申报
老师,你好 是这样的。增值税申报错误,并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在,已经收到退回的增值税,应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误,扣款成功后,税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账?会计科目应该怎么做?我们是小规模的。谢谢
老师你好,一般纳税人,5月份开增值税专用发票是开重了,没有及时作废,6月份按开票数申报缴纳税款,6月份对开重部分进行冲红,准备申请退税,但是申报表上却自动到期末留抵那一栏去了,期末留抵就不能进行退税了,冲红不应该显示应退税吗
老师好,我们公司是今年8月份成立的,成立时是小规模纳税人,自10月份起网上申请成为了一般纳税人,公司目前为止还没有正式营业,三季度是零申报。在电子税务局中,纳税人资格已经显示是一般纳税人了,但税费种认定信息里面,增值税及附加税的申报期限还是按季,而且现在也无法申报10月份的,这是怎么回事?
老师好,由于我4月份才升为一般纳税人,以为3月份的进项票可以抵扣,结果4月份没开进项票回来,而且开的专票客户在5月份又退回作了红冲,现在弄来4月要交增值税,我该咋处理不交税,可不可以先申报不交税款,等5月份进项回来再用留抵税去抵?
老师好,我们是消防工程有限公司,2023年12月份做了跨区域涉税,预缴了增值税14678.9元,附加税合计1467.9元,会计分录咋写?然后1月份申报12月增值税时,没有去抵减这部分增值税,正常申报缴纳增值税(12月份也缴纳增值税=销项-进项,会计分录也只写了12月份申报的),但是预缴的没有写,想问一下咋写会计分录
打车费可以抵扣吗。?客运费
我这家公司有点坑 A公司是母公司 B公司是老板单独成立的公司 制造➕电商 ,电商仓库已搬到我A公司的子公司C公司,C公司还在筹建期 租用的厂房还在生产B公司的货物.目前电商仓库的货物一直在对外卖 后续想再C公司当地成立一家电子商务公司来运营这个电商仓库 目前电子商务公司还在创建中 。 现在想从新签署一家快递公司 前期想让C公司先承担运费 后续再和电子商务公司结算 快递费发票开给C公司
我想问下分红了 利润分配在借方 该怎么做账务处理
请问 达人佣金2024年发票没有取得,借方以前年度损益调整 红字 贷方什么科目?这个钱平台已经付给对方了
老师,现在开红字发票有红字发票确认单吗?我收到红字电子发票。上面有写被红冲发票和红字发票信息确认单编号
老师,请问我23年房租租金没有开发票做了调增,但几年补开了,现在汇算清缴那里做调减的话我要放哪里呢
老师,我们公司补缴经营所得税,现在怎么做分录?
老师,请问暂估成本开多了回来要怎么调整 ,多开的我可以划分到2025年5月份成本中吗?都在一张发票总额上
请问使用财务软件,会计有必要看出纳的做账吗?
老师,供货给我开了进项票,我方未付款,现在对方说不用付款给他,他已经折扣了,我这边要怎么处理?
我这个月没有申报入口
您好,你点开那个代办事项没有吗
没有啊,我看增值税成了季报显示
那就不对了,可能就没有成功
但是,系统显示我已经是一般纳税人了呀,只是增值税变成了季报,我也不知道哪里有问题
那就是专管员没有给你们开通这个申报,不然不可能不是月报的
那现在怎么办啊,这个月申报期都过了
可以明天给他们联系下,这个到余地,还可以申报
老师好,谢谢
没事的,1祝您开心的哈