晚上好亲,汇算清缴可以更正,做更正申报
汇算清缴的时候,发现去年12有份未开票收入,现在6月份把它记入到去年的12月,未记入这笔收入之前当期的进项大于的销项,不交增值税和附加税,我反结账到去年12月份增加了这笔收入,这样进项就小于销项,需要交附加税,我忘了计提附加税,把更正的财务表已经报送了,现在我6月份去补提附加税还是在1月份补提附加税
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
老师是这样的,期末留底退税是4月,退了5万,6月更正了增值税申报表,税务局让补了2021年12月和本年1月的未开票收入,销项有5万,现在要把这五万缴回,请问:留抵退税部分和补未开票收入部分怎么做账务处理?
今年税务稽查2022年的账认定有未开票收入,补缴了2022年12月的增值税及增值税附加税,公司是小企业会计准则 ,现在汇算清缴还没有到截止时间,补交了去年的增值税 我需要确定收入吗? 更正年报?安收入缴纳企业所得税?
老师好,研发样品对外销售的收入,转出的研发费用是对应产品所有的还是只需要转出材料费,我查文件只有材料费不能享受加计,那么其他费用可以加计扣除吗
知道商品名称。HS编码怎么查?
开展会议购买的投屏,计入办公费还是会议费?
在年度企业所得税汇算清缴时,填报所有者权益变动表,新增的专项储备应该填在哪个位置?是填在所有者权益内部结转的其他那一栏吗?
老师,请问固定资产折旧完的在汇算清缴报表那里要继续填写吗?因为资产负债表还是含有这个数据的
母公司员工 采购子公司物资可以报销在子公司吗
24年开销项票(增值税已交,但账务上未做收入,未交企业所得税)25年红冲那一部分发票,请问做24年企业所得税汇算清缴的时候这一部分红冲能否在24年纳税调减,还是必须得做到25年
老师。我们账上现在有很多待认证进项税额。。我上个月抵扣了几万元。我要从待认证转到那个科目。好像还有留抵几十元。请老师给我做下分录?
老师这种高速公路先票还能抵进项不
老师,假如我们公司给张三转十万,用于发放人工人的工费,张三需要给我们公司提供哪些资料?
先做12月份未开票收入和补房产税处理,完了生成新的财务报表,再更正汇算
怎么做账呢
能出一下会计科目吗
未开票收入 借:应收账款 贷:主营收入-未开票收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
增值税得结转吧
计提房产税 借:税金及附加 贷:应交税费—应交房产税
跨年度的小企业会计准则,得用利润分配未分配利润替代这些科目吧
如果直接反结账去修改12月份的账,就不用通过未分配了
我觉得税务局是想让修改当年