你好,要做账,否则你的销售收入和申报表对不上
老师,销项的负数,开了负数发票。是不是不用做账?
老师你好,开出了一张负数发票,是这样做账吗?借:应收账款 (负数) 贷:销项税(负数)主营业务收入(负数)
作废的发票又开了销项负数,销项负废如何做账
老师,销项负数的专用发票发票是不用认证吗?
老师,建筑企业,收到对方开具的销项负数发票,做账的话,跟原来一样只不过是负数行了吧
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么
那为什么会开销项的负数呢?
发票作废了要开销项负数吗?
你好,销售退货,或者发票开错了需要重新开
那我发票开错了,直接点作废不行吗?为啥要开个销项负数呢?
你好,跨月是不能作废的,当月开具的发票,在把所有联次的发票都取得回来,可以作废,对方认证的发票不能作废
那跨越就得开负数票充了是吧?
你好,是的,跨月只能够冲红票