他是小规模纳税人 没有进项
想问14题,疑问在于进口环节不征附加税,但是附加税实际缴纳的增值税和消费税为基础。在本题中,首先应减10万元退税,然后加15万应纳消费税。进口环节的增值税和消费税在以后得内销环节都是可以抵减的,但为何总体应纳税金合计不是-10+15—16-12?
老师,附加税是以增值税和消费税为基础征收吗,湘南建筑公司给出的资料怎么是是以销项税额为基础
老师,我公司7月份取得增值税留抵退税106万,本期需要交纳增值税6000,那么以增值税为计税基础的城建税和教育费附加在106万以内,都不需要计提缴纳呢?
老师,建筑业增值税预缴表中,销售额是以哪个数据为计数基础的?机构所在地的销售额是以哪个数据为基础的?这2个地方的增值税有什么差异?
老师,甲公司委托乙公司加工一批实木地板,那对于乙公司,他要缴纳的城建税计税基础是什么啊,是甲委托乙公司视同销售的增值税和消费税总和吗,还是只是消费税啊
企业为小规模纳税人,第一取得含税收入20万,求增值税含税收入
开5万的专票正常销售货物,个体户税率1% 要缴纳增值税附加税还有什么税,大概要交税多少
老师,您好!请教老师您 公司员工到餐馆吃饭,餐馆开来了半年的普通发票32500元,请问老师,这个应该如何入科目呢? 谢谢老师指导!
我们主营业务是水性压敏胶,用包装桶装成品,本月我们公司和我们下游客户共同购进了一批包装桶,付款我们公司付的,发票开给了我们公司,下游客户购买的那部分包装桶货款已汇入了我们公户,我们可以给他们开包装桶发票吗?
你好!老师 我们是一家汽车贸易公司!目前我们这边有一批20辆车,具体操作是这样的,汽车4s电开给我们专票95500元/辆,我们以138500元/辆价格卖给第三方喜滴运营公司,给喜滴运营公司开普票。高开票45000元的部分,喜滴通过给我们开6个点服务费的专票,剩余7个点结算给我们。这样操作是否划算!有啥税务风险?
哪一位聪明的老师,教教我选项b是什么意思?预付年金期数减一系数加一,转换为普通年金然后时间点就来到第四年年末,然后再从第三年末往前走三期吗?
老师好,公司去年前年季度的财务报表期初数都是一致的,然后第四季度财务报表的期初数变了,这样会有风险吗?
老师好,哪些专票不能抵扣税额
与公司治理层沟通和与管理层沟通有区别吗?
企业一般纳税人,取得不含税收入100万,材料采购成本40万,供应商为小规模纳税人,增值税13%,求增值税税额
小规模是没有进项,但附加税不是以本季度缴纳的增税税为基数吗
没有进项 那你交的税就是销项啊
那你直接告诉我小规模纳税人缴纳附加税的计税基数是
增值税=销项减进项 小规模纳税人没有进项 那你直接告诉我,小规模纳税人增值税是不是销项 C=A-B B=0 C等不等于A