他是小规模纳税人 没有进项
想问14题,疑问在于进口环节不征附加税,但是附加税实际缴纳的增值税和消费税为基础。在本题中,首先应减10万元退税,然后加15万应纳消费税。进口环节的增值税和消费税在以后得内销环节都是可以抵减的,但为何总体应纳税金合计不是-10+15—16-12?
老师,附加税是以增值税和消费税为基础征收吗,湘南建筑公司给出的资料怎么是是以销项税额为基础
老师,我公司7月份取得增值税留抵退税106万,本期需要交纳增值税6000,那么以增值税为计税基础的城建税和教育费附加在106万以内,都不需要计提缴纳呢?
老师,建筑业增值税预缴表中,销售额是以哪个数据为计数基础的?机构所在地的销售额是以哪个数据为基础的?这2个地方的增值税有什么差异?
老师,甲公司委托乙公司加工一批实木地板,那对于乙公司,他要缴纳的城建税计税基础是什么啊,是甲委托乙公司视同销售的增值税和消费税总和吗,还是只是消费税啊
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
小规模是没有进项,但附加税不是以本季度缴纳的增税税为基数吗
没有进项 那你交的税就是销项啊
那你直接告诉我小规模纳税人缴纳附加税的计税基数是
增值税=销项减进项 小规模纳税人没有进项 那你直接告诉我,小规模纳税人增值税是不是销项 C=A-B B=0 C等不等于A