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老师有几个差额征税的问题需要问一下您 1、劳务派遣派出去的员工用工单位支付多少工资个税就要申报多少吗?可以有差额吗? 2、增值税申报表附列资料里面有个5%征收率第10列本期发生额和11列本期扣除的,是相等的吗?第10列填报数要根据账上的成本还是要根据11列? 麻烦给详细解答一下吧,谢谢

2020-08-26 23:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-27 08:39

1,是的,不存在差额 2,如果本期发生的可以扣除项目在本期全额扣除,这两个金额相等的,帐上的可扣除成本填列

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1,是的,不存在差额 2,如果本期发生的可以扣除项目在本期全额扣除,这两个金额相等的,帐上的可扣除成本填列
2020-08-27
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有发票的,无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他 里
2021-05-19
同学你好 问题不完整
2022-12-21
是对的,等会我去看下 ,你专票是自己开吗,
2020-10-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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