你之前期初是不是不平填写未分配利润,那这个现在做借:应收账款 贷:未分配利润
你好,老师,我们公司以前的公账是记账公司做的账,去年交接给我的时候,给我了一张科目余额表,我按这张科目余额表设置的期初余额,现在发现这张科目余额表中应收账款的余额比实际业务中的余额少了48000元,现在客户按实际金额回款,导致我的账面应收账款余额在了贷方48000元,(实际款已清)现在应该怎么办呢?
老师,现在银行存款和实收资本是一致的,平衡了,但是其他应收款有个余额,应付账款也有余额,试算还是不平衡,该怎么调?新建的账套,正在填期初数据
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
期初建账应收一个客户少记了3000元,建账时科目余额表是平衡的,现在要怎么调账呢
公司半路重新建账,有一个其他应收款科目期初余额建少了,现在公司账户到款,其他应收款冲成负数了,该怎么调账呢
盘盈的固定资产可以计提折旧费入到管理费用那里吗?
你好我想注册天府通办所有信息都对结果进去一看是别人的号码
老师,新到公司,应收账款要怎么对,是要把前三个月的对账单销售单都找出来一张一张对吗?
老师,我7月分申报的工资8月份产生个税了,这个我要怎么做分录
老师,请问一下公司商务费用计入什么科目呀,我这边也只有一个领导签字的报销单
如果资产负债表。和利润表的勾稽关系对不上,怎么找原因?
老师你好,现在就是我有个问题啊,就是我们公司的税费偏低嗯,然后呢,就是未分配利润过大之前呢,他们可能就是用别的方式把利润就是取走了,现在就堆积在未分配利润特别大,这两项放到账上会有风险吗?还有一个问题,就是我们之前的税费是由甲方来给我们承担的,现在甲方与我们的做一个清算,现在不承担税费了,后期不是税负率比较低,股权转让也需要交个人所得税,这两个加起来按两个点的税费来来补偿给公司,这个方式可以吗?老师参考一下
老师,我买100顿铁,正常损失0.9顿,请问开票怎么开?
请问老师那个现代服务我要开个服务费出来,但是他带出来的是现在服务其他现代服务服务费,这样可以吗?
请问老师中小微企业的定义是哪一些?哪一些?可以纳入到中小微企业?请问一下。
老师 前半句什么意思呢
你们那边这个少做,那这个不是建账的时候就不平吗,你为了期初平,不是这个差额填写未分配利润吗,建账是这样,
对 当初不平前任应该就是用未分配利润来调差额的。那现在直接调未分配利润就可以了是吗
需要通过以前年度所以调账吗
是的 ,只需要冲掉未分配利润就可以