是的,是这样账务处理的
健身房收客户年费3000,税90。发票已开。是一次记收入还是按月记? 是借银行,贷合同负债,应交税费,然后每个月在分别确认收入,借合同负债,贷主营业务收入么?
老师好:我想问一下健身房一次性收入6000元办会员卡年卡的金额,每月确认收入时, 借:合同负债 500 银行存款 30 贷:主营业务收入 500 应交税费-应交增值税(销项税额)30 借方为什么是银行存款?顾客总共只交了6000元办会员卡,这个30元银行存款哪里来的?
1月初的分录是 借:银行存款/库存现金2544 贷:合同负债2544 1月底确认收入的是 借:合同负债(2544/12)=212 贷:主营业务收入199.28(212-212*0.06) 应交税费-应交增值税(销项税额)12.72(212*0.06) 对吗
老师,我之前收到部分销售款,借:银行 贷:合同负债, 后给对方开具去全额的发票,是不是要,借:应收账款(未收到的款金额)、合同负债 贷:主营业务收入 应交税费 是这样吗
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
一次性把一年的年费都收了,发票开了,但是收入先不确定一年的,按月确认,但是增值税全确认,直接缴纳
是的,你开票了,增值税就要全部确认的
那合同负债的这个会计科目不是也和待摊费用的这个科目比较象
和之前的预收账款是差不多的
预收账款也可以这样分期确认收入么
是的,也是可以这样的额