您好,这个分录可以的哦

老师,请问一下我销售货物开具了发票是不是 借:应收账款 贷:合同负债 应交税费—增值税—销项税 收到货款 借:银行存款 贷:应收账款
1月初的分录是 借:银行存款/库存现金2544 贷:合同负债2544 1月底确认收入的是 借:合同负债(2544/12)=212 贷:主营业务收入199.28(212-212*0.06) 应交税费-应交增值税(销项税额)12.72(212*0.06) 对吗
您好老师,关于现金折扣。您看对不? 如果销售后因为产品质量,给予的现金折让,开红字发票,冲减收入及销项税。 如果是销售后为了回笼资金给予的现金折扣, 借,应收账款 贷,收入(折扣后的价) 销项税,全额计算。 合同负债 折扣额。 收到款时, 借,银行 合同负债 贷应收账款
1. 收到预付款时: 借:银行存款 贷:合同负债 - 预收工程款 2. 开始施工时: 借:工程施工 - 材料费 工程施工 - 人工费 贷:原材料 应付职工薪酬 3. 结算时: 借:合同资产 贷:工程施工 - 合计 4. 完工并收到全部款项时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 贷:工程施工 - 合计 5. 完工结算,合同资产转收入时: 借:主营业务收入 贷:合同资产 老师这是之前老师给写的分录,但是合同负债还在贷方,您看下还有需要补充或删减的吗?我总觉得哪里不对
老师,我之前收到部分销售款,借:银行 贷:合同负债, 后给对方开具去全额的发票,是不是要,借:应收账款(未收到的款金额)、合同负债 贷:主营业务收入 应交税费 是这样吗
老师您好 我们做跨境电商会计 现在新建立账套,请问您有会计科目模板可以发下吗
算利润是不含税算吗,还是含税
之前没有仓管,数据未盘点,账务随意编的,现在停产一个月,正好把库存盘点一下,除了原材料,成品,还有那些辅料,包材,需要盘点吗?有很多用不上了的,可以算报废的那种呢,至于价值多少,也不知道,该如何计划着手呢,
请问,退役军人优惠税收问题,国税局2023年第14号文件。我司有退役军人于2022年9月1日入职,于2023年1月1日申报享受此优惠政策,请问,该员工可以享受到什么时候?
老师你好,请问建筑公司同一个项目,第1季和第4季度度开具普票,第2-3季度开具专票有啥影响吗?
公司承担了员工该承担的部分社保,分录如何做
老师,3月的工资3月没有计提,我到4月份做账的时候补的计提,我现在可不可以反结账调账到3月份?
现在就是有一家是农场种植,想申请营业执照,然后提交,需要提交不动产,那个房产证的时候应该是提交什么呢,因为因为它的场所是农事种植嘛,是在地里。
垃圾清运费在税务局编号里面是什么呀
老师:公司免费給员工提供宿舍,每个月电费200不口工资,超过200元口工资,超过部分电费员工需要缴纳个税吗?