你好,分录是 先计提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交城建税(纳税调整) 贷:应交税费——应交教育费附加(纳税调整) 缴纳时: 借:应交税费——应交城建税(纳税调整) 借:应交税费——应交教育费附加(纳税调整) 贷:银行存款 调整以前年度损益调整余额: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师补交以前年度的附加税和滞纳金怎么做分录
补交以前年度的附加税分录如何做?
补缴之前年度的增值税,附加税如何做分录
小企业会计准则,补交以前年度增值及附加税的会计分录,退回多缴以前年度的增值及附加税,会计分录。
补交以前年度的增值税和附加税,分录该怎么做
老师您好,属于燃气销售,燃气安装工程,这种公司,是私人的,这种公司办公室2员就两三人,其他安装工程都是承包给别人做的,这种公司正规吗?人数特别少,一年还开票几千万
老师,个体户查账征收当时,没有做账,还会允许享受应纳税所得额200万以内减半征收吗
你好老师请问一下我如果对方公司7月份对我们以前月份认证的进项发票红冲了一部分,那我需要进项税额转出我是要8月份进项税额转出在补税吗
老师,您知道刻法人私章的流程吗:个人向企业出租房屋,可以提供增值税专用发票吗? 答:可以提供增值税专用发票。根据规定,增值税小规模纳税人销售其取得的不动产以及其他个人出租不动产,购买方或承租方不属于其他个人的,纳税人缴纳增值税后可以向税局申请代开增值税专用发票。 请问这个一般纳税人可以吗?
同事派到外单位学习交流发生交通费住宿如何记账?
沈阳的公司,租的房子,房产证上用途是商业,租金6万元,房产税合计是多少?交的税明细都是什么? 感谢老师
老师您好,请问洒水车是否需要缴纳车辆购置税
老师,个体户应纳税所得额不超200万减半增收,是季度可以享受吗
老师,我最近找了个工作,一个地方,一个老板开了2个店,一个是36间房的酒店,一个是4000多平米的卖厂,就招了一个会计,酒店一周去一次,主要再卖场,我咋感觉每天特别累,忙不完。琐事一堆,开票,付款,做账内账,外账。我想提出来。不接酒店了。
老师好 想问下 去年的一笔收入 按照未开票收入入账 今年要求补开发票 请问如何做账呢
调整以前年度损益调整余额这一步是结转到本年利润里了,这样做有没有问题
不是结转到本年利润,而是利润分配——未分配利润
好的谢谢老师
不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!