不能抵扣的,可以和发票联一起放在凭证后面的

老师您好,我这边有不能抵扣的抵扣联,这个月做不抵扣勾选的话,需要单独把不抵扣的抵扣联装订起来吗?我当时做账的时候因为是不能抵扣勾选的,把发票联和抵扣联放在一起了
请问老师,公司收到福利费的专用发票,我们勾选了不抵扣,那该发票的抵扣联是要单独拿出来跟抵扣发票清单一起装订,还是不用拿出来放到账务里即可?
请问我公司进项太多,那我不做进项,只做待抵扣增值税,那我这个抵扣联是不是要抽出来?等到认证的时候,其他抵扣的票放在一起,也就是说,记账联和抵扣联是不在一个月份的,可以这样子吗?
有个发票不能抵扣的,是用于个人消费的,我在抵扣勾选平台选择不抵扣勾选吗,然后做账的时候,把税额一起做到费用里面去,抵扣联和记账联放到一起不用分开吗
老师,您可以接着回答一下我下面的问题吗?就是这个全电发票,对方给到我们的全电(专票),我们在拿到后,就要紧接着再复印一份吗?一份放在凭证后面作为附件,另一份当做抵扣联单独存放起来?然后,次月初勾选抵扣的时候,就拿那些当做抵扣联的发票,根据上面的税额,来勾选抵扣?
公司是塑料原料贸易公司,10月5日卖给对方货物,开出销售发票20万,10月10 发票冲红,怎么做账
请董老师解答,请问老师,我打问号的地方,这里它没有特指重分类为哪一类,那我是不是可以把它重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
请董老师解答,请问老师,这里工程物资的处理,为什么不计入管理费用
老师,我有一个问题,晕了,就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗?取到了一个股东办的一个银行卡,给取名叫出纳卡的里面,这个出纳卡都是用来每天付各种费用,有的,有发票,有的没有,我做账,不管有没有发票的我都做了费用,我做的是内账,还有一个外账会计,我们三个股东呢?有三个公司,那我做内账,把备用金花费的钱,我都做了费用,然后外账会计有发票的或者说,没有发票的,她如果都做了,那么,最后,假设到了一年,股东要分红,是按哪个分红呢?我这点想不明白了,我的意识是说,她那里也把钱用掉了,减去了,我也减去了,那不重复了吗?
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请问:失能人员补贴款,现在老板虚报费用每月都有2万多元,人员多了虚报费用就多,现在会计怎么自保,2025年1月份才开始这样做的,
老师,我有一个问题,晕了,就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗?取到了一个股东办的一个银行卡,给取名叫出纳卡的里面,这个出纳卡都是用来每天付各种费用,有的,有发票,有的没有,我做账,不管有没有发票的我都做了费用,我做的是内账,还有一个外账会计,我们三个股东呢?有三个公司,那我做内账,把备用金花费的钱,我都做了费用,然后外账会计有发票的或者说,没有发票的,她如果都做了,那么,最后,假设到了一年,股东要分红,是按哪个分红呢?我这点想不明白了,我的意识是说,她那里也把钱用掉了,减去了,我也减去了,那不重复了吗?
想问一下老师,关于云仓公司的账务处理,就是有快递收发和包材的使用,比如,购买了10个包材,花了200元,然后卖掉了7个,收到100元,请问账务处理应该怎么做呀?
老师你好!导地预缴一般纳税人填报增值税是填报含税数据还是填写不含税收入,老师指导一下,是建筑工程,怎样操作
老师请教一下,个人出售黄金需要缴税吗
好的,那就是不需要单独把不抵扣的抵扣联装订成册了对吧?
是的,不需要单独装订的
谢谢老师啦~
好的,客气,帮到你就好