你好,按照70确认收入报税

餐饮业一般纳税人,放弃免税政策。客人消费102元,免单10元,优惠20元,抹零2元,实际收到70元,会计分录怎么做,报税按照哪个金额报税
1、某建筑设计公司, 2015 年底成立,创业公司,部分专业设计业务(比如消防设计等)外 包给建筑设计院,2016 年第 1、2、3、4、5、6、7 月的经营情况如下表: 月份 设计费收入 外包支出 房租 工资薪金 办公文具 1 30 10 2 10 1 2 25 8 2 10 1 3 32 10 2 12 1 4 40 15 2 12 1 5 60 20 3 20 2 6 70 25 3 20 2 7 80 30 3 20 3 说明: (1) 单位:万元 (2)该企业最初为小规模纳税人,因客户要求,5 月 1 日开始转为-般纳税人; 建筑设计院都是按照设计行业开具的 6%的一般纳税人税率的发票 (3)房屋业主方开具的发票都是按照 5%的简易征收税率 (4)办公文具从京东采购,开具的发票都是按照 17%的-般纳税人税率 (5)为了简化,忽略其它费用,工资薪金含所有相关费用及税 (6)本题目都只考虑通用处理,不考虑特殊情况,不考虑库存;表中小规模金额 均含税,-般纳税人金额均不含税;不考虑税收减免和优惠政策 (7)表中所有费用均已结清,所有当期税收均已结清 问题: (1) 1月房租 2万元,请列出简单的会计分录 (2) 、该公司 1月份应该缴纳的增值
《财务会计2》复习题业务题H公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,本月发生下列经济业务:8:假定18日内收到上述货款9.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。10.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。11.月末分配本月应付职工薪酬1295000元,其中生产A产品工人工资为400000元,生产B产品工人工资为300000元,车间管理人员工资为200000元,销售人员工资为200000,企业行政管理人195000元;12.按实发金额997000元委托银行代发本月职工工资;13.发放工资时代扣个人负担的社会保险费142450元,住房公积金155400元,个人所得税150元;14.以银行存款缴纳职工个人所得税150元15.公司将自己生产的笔记本电脑作为福利发放给职工(其中,生产工人100名,总部管理人员20名)每台成本为18000元,计税价格(售价)每件产品为20000元,适用的增值税税率为13%。请作出以上会计分录
《财务会计2》复习题业务题H公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,本月发生下列经济业务:8:假定18日内收到上述货款9.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。10.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。11.月末分配本月应付职工薪酬1295000元,其中生产A产品工人工资为400000元,生产B产品工人工资为300000元,车间管理人员工资为200000元,销售人员工资为200000,企业行政管理人195000元;12.按实发金额997000元委托银行代发本月职工工资;13.发放工资时代扣个人负担的社会保险费142450元,住房公积金155400元,个人所得税150元;14.以银行存款缴纳职工个人所得税150元15.公司将自己生产的笔记本电脑作为福利发放给职工(其中,生产工人100名,总部管理人员20名)每台成本为18000元,计税价格(售价)每件产品为20000元,适用的增值税税率为13%。请作出以上会计分录
某事业单位为增值税一般纳税人,于2×19年1月份发生下列经济业务:(1)8日,取得一笔租赁款项,价款27000元,已上缴国库。(2)10日,职员张某持公务卡审核批准报销差旅费7800元。(3)15日,通过财政零余额账户向在职人员发放工资,其中基本工资342000元,代扣社会保险费34200元,代扣住房公积金41040元,代扣个人所得税5000元,(4)16日,因开展事业活动中发生临时性资金周转困难,经研究决定,向上级单位借入款项50000元,借款期限6个月,月利率0.5%,到期归还本息。(5)20日,销售商品不含税价格共计20000元,增值税销项税额3200元,款项尚未收到。做财务会计和预算会计分录
早上好,我发现一个问题,个税我报的都是当月计提数是不是不对呀,我10月份发8月份工资,是不是要报8月份的工资啊
请董老师和朴老师解答,请问老师,这题中解题方法中,它表达的是什么意思
老师 问下我们老板有两个酒店,都开工资,刚开始社保是在第一个酒店交的,成立第二个酒店后就把社保移到第二个酒店了,现在第一个酒店给老板报个税的话生计费和专项附加扣除还能扣吗?
老师,有笔支出现在支付了,但是得等以后消耗了,才能确认费用,那么现在挂其他应收账款可以吗,还是其他应付款
老师:我这个问题出在哪里,个税跟社保不在同一个方向,做不平账了
因为老板不能及时提供电费账单,所以我做分摊成本也好,还是凭证也好,都是按照他的预交金额计入的。现在如果找到账单了,这个该怎么去处理呢。我们是面点加工厂,电费放制造费用,摊进产品成本了
老师,我们员工报销8000多的餐费发票应该做什么费用合适呢,实际是抵费用发票的
现在电商数据全部由平台推送到税局,对于电商行业,现在该怎么申报各种税费?如何适当避税?
老师,5000多的笔记本电脑发票应该怎么报销呢?作什么费用呢?实际上是员工抵费用票的
朴老师进。 土增清算时,我们公司的外网施工费和市政配套费应该在哪个扣除项目里进行扣除? 外网施工费可以扣除吗? 这两个费用能做开发费用10%的计算基数和加计20%的扣除基数吗?
会计分录怎么做
所有的数据我们报表都提现 包括免单和折扣
借:银行存款 贷:主营业务收入 销项税额