同学 你好 借单位接口。

事业单位会计 (8)发放上月工资,上月工资表显示应向职工发放基本工资30万元,应为职工缴纳基本养老保险6万元,住房公积金9万元,共计45万元。另外工资发放中包含职工个人应负担社会保险费为2.4万元,住房公积金9万元,同时代扣个税2万元。通过单位零余额账户支付。(上月代扣本月交)(9)收到上级单位拨来的非财政补助专项B款项6万元和基本支出款2万元,款项已拨入单位银行账户。(10)购入年利率为3%的一年期国债10万元,转账支付。(11)经营部门销售一批经营产品给某公司,货已经发出,价款5万元,增值税0.65万元,银行存款收到。
(5)购买事业活动用甲材料,价款10万元,增值税税款1.3万元,财政授权支付。 (6)购入复印机一台价税合计3万元,为A专项资金支出,财政授权支付。 (7)黄某报销差旅费1万元。 (8)发放上月工资,上月工资表显示应向职工发放基本工资30万元,应为职工缴纳基本养老保险6万元,住房公积金9万元,共计45万元。另外工资发放中包含职工个人应负担社会保险费为2.4万元,住房公积金9万元,同时代扣个税2万元。通过单位零余额账户支付。(上月代扣本月交) (9)收到上级单位拨来的非财政补助专项B款项6万元和基本支出款2万元,款项已拨入单位银行账户。 (10)购入年利率为3%的一年期国债10万元,转账支付。 (11)经营部门销售一批经营产品给某公司,货已经 其他资料:AB项目均完成。B项目结余资金留归单位。 要求:完成以上业务的财务会计处理和预算会计处理。
二、某行政单位202X年发生如下经济业务(只需写明财务会计处理方式):1、1月10日,单位为职员发放基本工资700000元,按规定应代扣代缴个人所得税23333元,该单位以财政授权支付方式支付薪酬并上缴代扣代缴的个人所得税。2、每日现金账款核对中发现现金溢余2000元,无法查明原因,报经批准后处理。3、以银行存款支付本月应付水电费,共2700元。4、①4月23日通过零余额账户用款额度购入一批材料计22300元,材料尚未到达。②4月28材料到达并验收入库。5、①以现金向单位工作人员张某预支差旅费8000元。②十天后,张某出差归来,报销差旅费6300元,余款1700元交回。
二、某行政单位202X年发生如下经济业务(只需写明财务会计处理方式):1、1月10日,单位为职员发放基本工资700000元,按规定应代扣代缴个人所得税23333元,该单位以财政授权支付方式支付薪酬并上缴代扣代缴的个!人所得税。2、每日现金账款核对中发现现金溢余2000元,无法查明原因,报经批准后处理。3、以银行存款支付本月应付水电费,共2700元。4、①4月23日通过零余额账户用款额度购入一批材料计22300元,材料尚未到达。②4月28材料到达并验收入库。5、①以现金向单位工作人员张某预支差旅费8000元。②十天后,张某出差归来,报销差旅费6300元,余款1700元交回。
某事业单位为增值税一般纳税人,于2×19年1月份发生下列经济业务:(1)8日,取得一笔租赁款项,价款27000元,已上缴国库。(2)10日,职员张某持公务卡审核批准报销差旅费7800元。(3)15日,通过财政零余额账户向在职人员发放工资,其中基本工资342000元,代扣社会保险费34200元,代扣住房公积金41040元,代扣个人所得税5000元,(4)16日,因开展事业活动中发生临时性资金周转困难,经研究决定,向上级单位借入款项50000元,借款期限6个月,月利率0.5%,到期归还本息。(5)20日,销售商品不含税价格共计20000元,增值税销项税额3200元,款项尚未收到。做财务会计和预算会计分录
朴老师,我们的商品到了但是没有开发票,这样是不是我再库存商品里面要建一个库存商品-暂估商品, 借:库存商品-暂估商品 贷:应付账款-暂估商品款 转成本:借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品-暂估商品 收到发票然后就是直接: 转回借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本-暂估 贷:库存商品 红冲 借:库存商品-暂估商品(红字) 贷:应付账款-暂估商品款(红字) 转成本:借:主营业务成本-暂估(红字) 贷:库存商品-暂估商品(红字)
老师,所有者权益小于实收资本,是不是可以0元转让?
老师您好!昨天刚报完增值税,然后今天统计就说要改数据(原本客户说不开票的,私户收款,但今天客户又叫开票,对公转款来1.7万)请问,像这样是下月要改申报表还是算到3月份的收入,但是发票上又备注了2月份业务,哪种方案比较适合
老师,我们有京东平台实现销售订单,然后平时的做账方式是钱到了对公,就价税分离,报税,现在的问题是我们给京东平台开了一个发票,一共不超过30块,这个发票老板说是后面不会有人给钱进来,意思是我们平时提现的那个钱其实是扣掉这个手续费的,那我现在怎么处理比较好哈
请问一下业务招待费,没有收入的情况下。是需要全额纳税调增的是嘛
老师你好,电梯销售及安装从高计征,才看到的正常,前几天签的合同还是按照兼营签的,安装是简易征收,甲方已打款,现在应该怎么处理这个问题
增值税及附加税费申报表(一般纳税人) 税款计算 进项税额部分是填写所有进项发票的汇总税额吗?
2021年至2023年是高新企业,现在2026年3月被税局查,要补缴税。被查研发费用没有成果,这种情况怎么办呢。问买几百万材料上哪里去了?
老师好,一家售电公司,2024年与一家客户签订了售电合同(事业单位),合同期限3年,执行一年后因售电公司原因终止合同,客户日常电费都是直接交给国网的,国网开发票给客户。现在售电公司要赔偿客户违约金,客户收违约金需要开具发票吗?这个业务是否属于新增值税法中与交易无关不需要交税的情况(非价外费用)?
老师,我们是分公司,汇算清缴股东名称写法人还是总公司名称?