您好,看了您的季度预缴表,您属于小微企业,享受企业所得税优惠政策。 1、应纳税所得额在100万以内,减按25%乘以20%的所得税税率,也就是5%的所得税税率计算。
老师可以帮我看看企业所得税的比例是多少吗 是这样的 有挂靠我们公司的 工程款到了 不含税7万 我们需要扣掉所得税费用 但因为有税收优惠 最终扣几个点?
老师:您好!帮我看一下,这是我们一个项目的工程应收款。金额合计那里是不含税的,然后客户需要我们开票,所以我们要求客户补缴税点,最终我们需要开票的金额是多少?是不是含税金额加上补的税点金额就可以了吗?我就是想知道,补缴的一万多块钱里面还会不会另外产生税额?
想请教一下老师,挂靠项目的企业所得税我要先挂靠单位的工程款,挂靠方的项目利润是100万以下,但是如果我被挂靠单位今年所有项目的利润到年底的超过了100万甚至是有可能所有项目跨年在12月开了销项票发票成本票还没有收到,这样虚增的利润可能会超300万,那现在这个单个的挂靠方的所得税点我是按多少比例扣工程款呢?
您好老师,我有个疑惑,比如我享受了研发费用加计扣除,但是我又不想享受高新企业的所得税15%的优惠政策,这个可以吗?因为我们是小微企业。
老师,我们是山东泰安地区,分公司独立核算,有自己电子税务局,可以自己申报缴税,我看分公司不能用小微企业优惠,可是我们电子税务局自己可以每月申报,总公司是一般纳税人小微企业,不能用优惠我们去总公司报税吗,可是电子税务局就是一样的几个申报表,因为分公司即将开大额发票,不能用小微企业优惠,可是电子税务局有自己的申报报表,也可以自己选小微企业优惠吗,我看资料说不能使用这个优惠,而且分公司所得税汇算清缴自己默认不能用小微企业优惠怎么办
以工代赈项目,村委会成立劳务公司 无盈利,上面拨付的劳务费100万,全部发放工资,收到拨付款 做主营收入 税,现在问 小规模季度超过\'30万 增值税要交8000多,没盈利 怎么交,这8000问上级要 又作为什么 才能要得到呢?
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
老师,又遇到同样公式的问题了,能帮忙操作一下吗
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师你看下是不是这样理解的 应纳税所得额在100万以内 直接用应纳税所得额乘以5% 就比如这次挂靠我们公司的 金额:85200 税额:7668 那我们收他企业所得就应该是85200*5%=4260 是这样算吗?
您好,是这样理解的。前提是贵公司全年的应纳税所得额不能超过100万。
老师你看我上面的是不算错了 企业所得税 应该是:85200*0.08*5%=340.8元
这个全年累计应纳税额计算时间是公历:1月1日-12月31日吗?
老师还在吗
您好,对,忘了您是核定应税所得。先计算您的应税所得,然后在计算所得税哈。 恩,期间是1.1到12.31。 我看您上一年也没超过,今年预计收入水平和上年有多少变化?
今年有可能会超过 这个 每个比例老师你都给我说下吧
1、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税; 2、对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 如果超过300,就不符合小微企业了。