您好,看了您的季度预缴表,您属于小微企业,享受企业所得税优惠政策。 1、应纳税所得额在100万以内,减按25%乘以20%的所得税税率,也就是5%的所得税税率计算。

老师可以帮我看看企业所得税的比例是多少吗 是这样的 有挂靠我们公司的 工程款到了 不含税7万 我们需要扣掉所得税费用 但因为有税收优惠 最终扣几个点?
老师:您好!帮我看一下,这是我们一个项目的工程应收款。金额合计那里是不含税的,然后客户需要我们开票,所以我们要求客户补缴税点,最终我们需要开票的金额是多少?是不是含税金额加上补的税点金额就可以了吗?我就是想知道,补缴的一万多块钱里面还会不会另外产生税额?
想请教一下老师,挂靠项目的企业所得税我要先挂靠单位的工程款,挂靠方的项目利润是100万以下,但是如果我被挂靠单位今年所有项目的利润到年底的超过了100万甚至是有可能所有项目跨年在12月开了销项票发票成本票还没有收到,这样虚增的利润可能会超300万,那现在这个单个的挂靠方的所得税点我是按多少比例扣工程款呢?
您好老师,我有个疑惑,比如我享受了研发费用加计扣除,但是我又不想享受高新企业的所得税15%的优惠政策,这个可以吗?因为我们是小微企业。
老师,有施工项目挂靠我们单位,对税费这块的扣除,个人所得税这块是需要如何去预算或者折算一个比例去暂扣下来吗?我看到之前我们挂靠的一家单位,除了增值税、附加税、印花税等,个人所得税这块,他是算了开票金额/1.09*0.6%, 扣除出来。是依据怎样的一个范围去算的呢?
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
老师你看下是不是这样理解的 应纳税所得额在100万以内 直接用应纳税所得额乘以5% 就比如这次挂靠我们公司的 金额:85200 税额:7668 那我们收他企业所得就应该是85200*5%=4260 是这样算吗?
您好,是这样理解的。前提是贵公司全年的应纳税所得额不能超过100万。
老师你看我上面的是不算错了 企业所得税 应该是:85200*0.08*5%=340.8元
这个全年累计应纳税额计算时间是公历:1月1日-12月31日吗?
老师还在吗
您好,对,忘了您是核定应税所得。先计算您的应税所得,然后在计算所得税哈。 恩,期间是1.1到12.31。 我看您上一年也没超过,今年预计收入水平和上年有多少变化?
今年有可能会超过 这个 每个比例老师你都给我说下吧
1、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税; 2、对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 如果超过300,就不符合小微企业了。