这个做借库存商品 贷应付账款,送客户做借销售费用 业务招待费, 贷库存商品,自己用做借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费,借应付职工薪酬 福利费,贷库存商品

老师 公司购入一箱蜂蜜 有来送礼给客户或者自己食用 我这边应该计入什么科目
老师 公司是做不干胶标签的 其中的打样就是:客户有自己的设计或者要求时,就得根据具体的要求来制作样品给客户,客户接受了样品才可大规模生产。 像收入这个我应该是计入主营业务收入还是其他?
客户下订单给本公司 、本公司相应出具订货合同,合同中报价已含腰口(辅料)费用,客户定金已付,现在本公司没有另外去厂家购买腰口之前、客户告知腰口自己已购买,并运送到本公司,那现在客户前面付于本公司货款中腰口费用需要冲减客户在本公司的应收账款,我想知道借方 应该做什么科目?(冲减主营业务收入吗)(客户自己购买的辅料(腰口)我们是没有做采购入库的)
老师,我想问一下,公司员工报销时,购买的物品没有发票所以就自己找票报销,但是找的是油费或者客运服务费,这种的发票我们该怎么入账,入什么科目
老师,我们是汽车4S店,公司购买的咖啡粉,饮料粉,茶叶,水,还有饼干,蛋糕之类的小零食,放到客休区,供客户等待过程中用的,应该计入什么费用 咖啡粉,饮料粉,茶叶,水,这些以前是计入到了营业费用-办公费 饼干、蛋糕这些比如有客户来的早没吃早饭的,或者是到中午车没修完客户饿了,这时有的客户就会拿点吃,先垫下肚子,所以公司才购买的这些小零食。我们应该入什么费用,可以与饮料粉咖啡粉那些一起计入营业费用-办公费吗?
老师你还,请问早前注册公司,注册资金是600万是做了验资的,也实缴了。后面变更,增加了注册资金,新的注册资金是1500万,实际到账的资金只有早期的600万,那如果现在要做减资的话,变为600万,会涉及到税务问题吗
老师请问公司比如说要注销,应付账款挂账有1万,如果没有支付出去是不是要转换成营业外收入,交所得税?应收账款挂账有2万,如果收不到了是不是要转换成营业外支出,增大成本,就少交企业所得税?是不是可以这样理解操作
供应链公司一般纳税人税点多少?
老师,固定资产清理和报废有什么区别
电商那些费用要合并到收入里面申报增值税?
个体工商户,从个人银行卡或者是微信上直接转账,贷方计入什么科目
计提发放解除劳动合同一次性补偿金怎么写分录
老师,之前我们没有申请发票,这个月申请了,但是还没有报增值税,是不是就没有额度?是不是得申报后才能看到额度?
老师,请问铲车司机是对方公司派来的,工资是在我们公司发,还需要跟对方签什么合同吗?(朴老师)
十月底预付车辆保险20万,发票未开,账上附的银行回单和对方收据,会计分录:借:预付帐款-车辆保险20万,贷:银行存款20,然后11月接到通知保险上浮5千,同时转账收到25万的发票,11月凭证附车辆清单和银行5000转账回单,会计分录:借:主营业务成本-车辆保险25贷:预付账款-车辆保险20、银行存款5千这样两笔合在一起做原始凭证行吗?粘贴单第一笔预付20万,第二笔收到发票跟5千在一块还要写25万?感觉是不是支付重复了?求解
为啥要过渡一下管理费用?
员工喝做福利费,福利费分录是需要先通过计提,借管理费用/销售费用 等 贷应付职工薪酬 福利费
好的 谢谢老师了
好的,我先回复别的学员了