您好,这里的指的是企业缴纳的增值税。
老师下午好,请问企税前不能扣除的增值税是指可抵扣的增值税还是所有的增值税?
老师请问下,增值税不能抵扣要转出,企业所得税呢?不是盘亏吗?管理费用收发差错能否税前扣除?
老师,我问您一下,就是增值税抵扣以后,所得税还能税前扣除吗?
算企业所得税的时候,有个不得抵扣的增值税可以扣除,请问这个不得抵扣的增值税是指的哪些情况下的增值税
下午好,另支付相关税费,指的是增值税吗,还是其他税,其他税就要进成本,增值税可以抵扣
单位的行业代码要怎么确认
广西出口的货物没有提单吗?
小规模纳税人增值税3%减按1%为什么不是含税销售额/(1+3%)*1%呢?而是含税销售额/(1+1%)*1%?
你好老师,公司买了一批桶装水用于员工用,做账入了办公费,收的专票,个别员工买了2桶,收了钱,这个怎么做账?
老师这种发票后面没有下载怎么打印呢
郭老师,我们每月是把欠缴款入,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值转,这个月我们有留抵1万的增值税,要怎么做分录,比如销项5万,进项6万
小规模纳税人某一个季度销售额如果超了30 但是年销售没超120万,那这个超过的季度申报的时候填免税还是应征增值税那边?
老师个税户经营所得先报税后做账,如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多,但是交税了,这样可以吗
请问项目上零散付的工资需要每次都做工资表吗?
我们公司有两个主体,一个一般纳税人,一个小规模,材料票有销有进。进销是平的,对方公司会给我们返点。返点是开服务费的发票出去,这样我们用两个主体切换,行不行。
刚才听上午考卷的的解析,老师说的增值税是可抵扣的增值税,我都懵了
您好,要看具体的题目才方便分析,有题目吗?我看下
不好意思我没有呢?就是听课遇到的疑问而已呢
您好,如果说单独说购进了一个物品,取得专票 借:管理费用 借:进项税 此时的进项税和费用分离,在企业所得税是不能扣除这个进项税的。可能是这个意思。 但是增值税本来是价外税,也是不能再企业所得税税前扣除的。
好的,可能老师也不会那么细,看到增值税和企税选就对了,谢谢老师!
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。