同学你好,用红字冲销掉,然后再用蓝字重新做一张正确的会计分录就可以了
老师,我发现之前凭证做错了,我想冲掉它,如何冲呢?借:工程施工-合同成本-材料费。贷:应付账款-某某公司,该如何冲销呢?
老师,你好,我公司是建筑施工企业,我八月份做了一个暂估人工的分录。 借:工程施工- A项目-人工费 20万 工程施工B项目-人工费 15万 贷:应付账款- C公司 35万 9月我收到发票冲暂估成本的时候我按照发票金额来冲。 应付账款C公司贷方有一笔钱6万元。到今天我才发现是我暂估的时候暂估成本多了。我现在应该怎么办。怎么把这6万元钱平掉呢。
老师好,我以后不用工程结算科目,按实际收到工程款做主营业务收入,实际材料费施工费做主营业务成本。我想问收到合同,合同里的工程款全款我想先把它入账,实际收到工程款时再冲账,入账的会计分录如何做呢?
客户要求把之前卖给我们的原材料,变成把材料给我们加工产品,我们公司只收取客户的加工费,不需要支付客户材料费,客户之前卖给公司的材料已经做了借:原材料 应交税费(进项税额)贷:应付账款,该如何冲账?
老师你好,是这样的,之前没有找到成本票,我就预估成本50万,当时做的分录是,借,工程施工-材料 50万,贷,应付账款-暂估应付款,现在我收到成本票,但是不是材料票,是挖机费用和人工,该如何做分录呢
待发工资款项 1500 收到账上一个摘要是这个,是什么钱呢,怎么入账额
固定资产入账标准是什么?购买了7000、13000元的商品可以直接入费用吗
计提了信用减值损失,汇算德时候能税前扣除吗
你好,老师 今年的所得税汇算报过了,发现有24年10月份的费用没有入账,能调整吗,还是2025年用这些费用
之前的发票认证了,这个月冲红了,报增值税的时候进项税额转出,会计分录该怎么写
老师,股权转让利润表中是负数,但是未分配利润有18多,这样做股转要交个人所得税和印花税吗
以前年度多计提了农产品进项,今年可以做进项转出吗
收到银行承兑如何签收
你好,请问现金流量表,最后三条个数据,怎么计算得,
房子是法人名字,公司申报房产税,可以按自有房产,每个季度交房产税吗?