您好,增值税的计税基础,第一需要看看赠品是不是也一起开在一张发票上,如果开在一张发票上就按开票金额计算就可以,如果不在一张发票上就想加。
买一赠一的商品增值税的计税基数是实际收到的价款吗?相当于商品折扣吗?
一、甲商场为扩大销售,准备在本年国庆节期间开展一次促销活动,为促销欲采用三种方式:1.让利(折扣)20%销售商品,即甲商场将1000元的商品以800元价格销售,这实际上相当于折扣销售,其折扣率为20%。2.赠送商品,即甲商场在销售800元商品的同时,另外再赠送200元的商品。(若本地税务机关认为买一赠一、捆绑销售等组合销售行为赠送的商品视同销售征收增值税。)3.返还20%的现金,即甲商场在销售1000元商品的同时,向顾客赠送200元现金。以销售1000元的商品为基数,参与该次活动的商品购进成本为600元(即购进成本占售价的60%)。以上价格均为含增值税价格。假设甲商场销售商品适用增值税税率均为16%,购进商品均取得了税率为16%的增值税专用发票。经测算,甲商场每销售1000元(含增值税)商品可以在企业所得税前扣除的工资和其他费用为60元(不含增值税)。三、实训任务要求1.能够区分不同的折扣方式,能够明确各种折扣方式的税法规定。2.能够设计折扣方式选择的税收筹划思路。3.能够正确计算各种折扣方式下的税负及税后利润。4.能够通过比较分析,选择最优的折扣方式。
甲商场是增值税一般纳税人,本年8月为促销有以下五种方案可供选择:方案一:商品8折销售,即原先价值为1000元的商品,现在售价为800元。方案二:买一赠一,即顾客只需花800元即可购买原价800元的商品,同时获赠价值200元的商品,且价值200元的商品的购进价格为140元(以实际收取的价款800元换算为不含税价款后,按照原品与赠品公允价值的比例分别填写在同一张发票的金额栏,则按照分摊后的金额分别计算原品与赠品各自的增值税销项税额)。方案三:买一赠一,即顾客只需花800元即可购买原价800元的商品,同时获赠价值200元的商品,且价值200元的商品的购进价格为140元(将赠送的200元的赠品单独开具发票,则不仅原价800元的原品按照800元换算为不含税价款后的价格计算缴纳增值税,而且赠送的200元的赠品也按照200元换算为不含税价款后的价格视同销售计算缴纳增值税)方案四:顾客赊购货物满1000元,在10天内付款,甲商场给予20%的折扣:顾客在30天内付款甲商场不给予折扣。假设顾客在10天内付款。方案五:顾客购物满1000元可从甲商场获赠200元的现金。甲商场的销售利润率为30%,即若销售额
A甲商场是增值税一般纳税人,本年8月为促销有以下五种方案可供选择 方案一:商品8折销售,即原先价值为1000元的商品,现在售价为800元 方案二:买一赠一,即顾客只需花800元即可购买原价800元的商品,同 时获赠价值200元的商品,且价值200元的商品的购进价格为140元(以 实际收取的价款800元换算为不含税价款后,按照原品与赠品公允价值的 比例分别填写在同一张发票的金额栏,则按照分滩后的金额分别计算原 品与赠品各自的增值税销项税额) 方案三:买一赠一,即顾客只需花800元即可购买原价800元的商品,同 时获赠价值200元的商品,且价值200元的商品的购进价格为140元(将 赠送的200元的赠品单独开具发票,则不仅原价800元的原品按照800元 换算为不含税价款后的价格计算缴纳增值税,而且赠送的200元的赠品也 按照200元换算为不含税价款后的价格视同销售计算缴纳增值税)。 方案四:顾客赊购货物满1000元,在10天内付款,甲商场给 予20%的折扣:顾客在30天内付款甲商场不给予折扣。假设顾 客在10天内付款。 方案五:顾客购物满1000元可从甲商场获赠200元的现金。 甲商场的销售成本率为70%,即若销售额为1000元,则进价为 700元。 上述价格均为含增值税价格。另外,甲商场每销售原价 1000元的商品,便发生可以在企业所得税税前扣除的工资和 其他费用50元(不含增值税)。 假设甲商场销售和购进商品的增值税税率均为13%,购进 的商品均取得增值税专用发票,且不考虑城市维护建设税和教 育费附加。假设甲商场促销活动的顾客均为其他个人即自然人: 【工作要求】请对上述业务进行纳税筹划。
二是买一赠一,即14)顾客只需花800元即可购买原价800元的商品,同时获赠价值200元的商品,且价值200元的商品的购进价格为140元(以实际收取的价款800元换算为不含税价款后,按照)-50原品与赠品公允价值的比例分别填写在同一张发票的金额栏,则按照分摊后的金额分别计算原品与赠品各自的增值税销项税额)。
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