同学你好 则该文化馆当月应缴纳的销项税额为( )万元。=150/(1加上9%)*9%
1.某化妆品生产企业为增值税一般纳税人。2019年5月15日向某大型商场销售高档化妆品一批,开具增值税专用发票,取得不含税销售额50万元,增值税额6.5万元;5月20日向某单位销售高档化妆品一批,开具普通发票,取得含增值税销售额4.68万元。计算该化妆品生产企业上述业务应缴纳的消费税额。2.某啤酒厂2019年5月销售甲类啤酒1000吨,取得不含增值税销售额295万元,增值税税款38.35万元,另收取包装物押金23.4万元。计算5月该啤酒厂应纳消费税税额。3.某白酒生产企业为增值税一般纳税人,2019年5月销售白酒50吨,取得不含税的销售额200万元。计算白酒企业5月应缴纳的消费税额。
【单选题】1、2018年9月某文化馆(一般纳税人)发生如下业务:举办文艺演出取得第一道门票收入200万元。文化馆内某场馆出租给某商业企业用于开产品推荐会,取得含税租金收入150万元,当月购进办公用品一批,取得专用发票注明不含税金额为50万元,增值税8万元。则该文化馆当月应缴纳的销项税额为( )万元。 A
2018年9月某文化馆(一般纳税人)发生如下业务:举办文艺演出取得第一道门票收入200万元。文化馆内某场馆出租给某商业企业用于开产品推荐会,取得含税租金收入150万元,当月购进办公用品一批,取得专用发票注明不含税金额为50万元,增值税8万元。则该文化馆当月应缴纳的销项税额为( )万元。 A13.64 B10.19 C11.31 D
2019年9月某文化馆(一般纳税人)发生如下业务:举办文艺演出取得第一道门票收入200万元。文化馆内某场馆出租给某商业企业用于开产品推荐会,取得含税租金收入150万元,当月购进办公用品一批,取得专用发票注明不含税金额为50万元,增值税8万元。则该文化馆当月应缴纳的销项税额为( )万元。
2019年9月某文化馆(一般纳税人)发生如下业务:举办文艺演出取得第一道门票收入200万元。文化馆内某场馆出租给某商业企业用于开产品推荐会,取得含税租金收入150万元,当月购进办公用品一批,取得专用发票注明不含税金额为50万元,增值税8万元。则该文化馆当月的应纳税税额为( )万元。
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
个人出租房屋与企业出租房屋分别怎么交税?
同学你好 个人出租房屋——增值税1.5%;城建税7%或5%;附加税3%;印花税千分之一;个税10%或20%; 企业出租房屋——增值税9%或5%;城建税7%或5%;附加税3%;印花税千分之一;企业所得税税;
那个按12%和原值1.2%与4%交的是什么,我好容易搞混
同学你好 那个按12%和原值1.2%与4%交的是什么——这个是房产税 企业自用房产从价计征税率——1.2% 企业出租房产从租计征税率——12% 个人出租住房从租计征税率——4%
好的,谢谢来
谢谢老师
不客气的,祝您考试顺利;
个人出租房屋不是免征增值税么
同学你好 个人出租不动产,月租金不超过3万,是免增值税的;