你好 你去年没有发票不是去年就要年报做调增处理的哦。 你当时没有做调增处理吗
老师,公司去年预提的费用,今年所得税汇算时发票未回来,调增了,我是不是得把预提的费用调整到以前年度损益里?
老师,我公司去年计提的租赁费,对方公司说没有发票,前两天把发票开出来了,但是我所得税汇算已经把去年的租赁费调整了,现在我收到发票应该冲减去年的费用还是计入以前年度损益调整?
21年预提的所得税费用,在汇算清缴时,发现少提,补缴的部分是计入当期,还是要做以前年度损益调整呢?
19年预提费用,在2020年办理2019年度汇算清缴之前未取得发票,当时企业所得税已纳税调增。2022年调整2019年预提费用,借以前年度损益调整贷其他应付款,2022年是否还需要调整企业所得税?分录怎么做?
今年发现去年多计提了一笔费用,那今年所得税汇算需要调增吗?今年需要做以前年度损益调整会计分录吗?
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
是19年预提的费用,今年汇算19年时调增了,我是说账务处理是不是要把这个预提费用调整到以前年度损益,
你好 你之前已经在19年做了费用了 现在不需要在改了 。 因为你之前做账了只是没有收到发票 在19年就调增处理了。 2020年不做分录处理了
她之前做的分录是借 费用 贷 其他应付款-预提费用,调增了之后,这个其他应付款-预提费用不用处理一下吗?
你好 你费用金额 和你们实际金额暂时是一致的。 你就需要调整下 :借其他应付款=预提费用 贷其他应付款-某客户即可
没有客户的话,可以挂到其他应付款-法人名字吗?
你好 你要对应的挂科目 。比如是法人垫付款的话 你可以贷方这样挂