您好,可以先认证的,计入留底税额。
老师,我们公司今年一直没有开票出去,那手里的专票要不要先认证呢,还是等到开票后再认证,如果不认证的话,跨年了有没有关系呢
我们公司是贸易型的,我们没有开票出去,我们收到了房租发票(专票)是否需要进行认证,如果不需要认证是直接入费用吗?如果认证是否有风险,已经认证的进项税是否需要调账?
老师,我八月开的专票,九月需要作废,那我是不是先开红字信息表,然后再开负数发票啊?还有这个和对方是否认证有啥关系不老师?认证了我怎么办?不认证我怎么办?
我们公司是今年10月升成一般纳税人的,去年9月成立。一直没业务零申报,今年9月开始生产。但去年12月有一张专用发票买车子的(老板私账最开始有一笔钱打到对公账户对公付款买的车子),也就是小规模时期收到了一张专用发票,然后一直0申报没做账。现在我进认证系统,发现这张发票在认证系统里。那么,认证是肯定要认证掉,要不要进项转出?然后折旧从哪个月开始算?
老师好,电影院的放映设备算电子设备吧?折旧是三年吗?
老师个人所得税是不是有个免6万的什么起征点的
求总公司和分公司之间的账务处理。总分公司税务上是怎么申报的?总公司财务报表报的是合并数据吗?分公司报的是分公司所发生的费用和成本?分公司没有收入。总公司每月会转备用金给分公司。
残保金的计算基数是什么时间期间的人数和工资啊
港资企业是否可以在大陆购置房产?
老师请问一下,我每个月申报个税表里的数据是不是得跟银行存款支出的数据要相同?
朴 老师您好 公司账上其他应收款建账期初余额300万借方余额 注册资金300万 应该是钱让老板拿了 这个要怎么处理 拿钱的应该是以前的老板 后面做股权转让转给现在的老板 这要怎么处理?
老师,我购买草皮,用于公司工厂场地建设 我是一般纳税人,对方开自产自销给我,我可以抵扣增值税吗
小规模纳税人免税30万是不含税收入还是含税收入?
已经过所属期,勾选抵扣的进项能撤销吗
那老师,留抵税额需不需要做账呢
你好,需要进行帐务处理的
那要怎么写分录呢
借进项税,贷待抵扣进项税
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。