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老师,我门店是个体工商户,小规模纳税人。前几天专管员打电话来说门店2019年10月-12月季度0申报,但实际开票有七万多。让我去税务大厅更正申报。随后我立马去税务大厅更正好了。过后专管员说让我要写份情况说明过去税务分局,另外要处罚两千-1万的罚款。请问老师这个处罚正常吗

2020-08-31 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-31 15:40

同学你好, 这个属于未按实际收入申报,是漏缴,这个是正常的

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快账用户9785 追问 2020-08-31 15:41

我不知道这么严重,不小心点击了一键0申报。有没有其他办法可以减免处罚呢

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快账用户9785 追问 2020-08-31 15:41

我不知道这么严重,不小心点击了一键0申报。有没有其他办法可以减免处罚呢

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快账用户9785 追问 2020-08-31 15:41

我不知道这么严重,不小心点击了一键0申报。有没有其他办法可以减免处罚呢

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快账用户9785 追问 2020-08-31 15:41

我不知道这么严重,不小心 点击了一键0申报。有没有其他办法可以减免处罚呢

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齐红老师 解答 2020-08-31 15:46

这个没有办法的哦

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齐红老师 解答 2020-08-31 15:46

这个没有办法的哦

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相关问题讨论
同学你好, 这个属于未按实际收入申报,是漏缴,这个是正常的
2020-08-31
同学你好,你确定那个人是专管员吗?一般税务方面的人不会让加qq群的吧,建议最好带着营业执照和公章,经办人身份证到当地税务大厅去咨询处理相关问题。
2022-04-13
你好;  1. 你去申请修改即可; 你是不是分录没有作对哦  ?  你 不管系统怎么报的; 你都要按照你实际开票 和红冲发票来做账; 体现你多缴纳税费的哦   
2022-10-27
联系税局更正去年未开票收入申报表,补上少申报的 1 分钱,处理好税款。 本期申报表,开票 23 万正常填,“未开具发票” 栏填 -230000.01 元冲减。 备好业务证明材料。 与税务积极沟通解释情况。
2025-04-16
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