您好,缴纳企业所得税,借:所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税。借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。

我们是分支机构,企业所得税总机构给打款,收到总机构打款的企业所得税税额的时候怎么写凭证
老师,我们是分支机构,我们缴纳是总机构给我打钱给我申报表,收到总机构转入基本户的企业所得税税款的时候要怎么写
收到总机构打款企业所得税写借银行贷其他应付款总机构,那请问缴纳所得税的时候要怎么写?
那不是总机构打款的企业所得税的钱要一直记在其他应付,可是我们吧这笔钱缴纳税款了呀
我们单位属于供销社,然后下面有4个分支机构,分支机构的账和供销社的账分开做的,到12月份时,分支机构的利润转供销社的账务处理如下 借:本年利润 贷:其他应付款-供销社 供销社的处理 借:其他应收款-分支机构 贷:本年利润 这时候我们供销社需要缴纳企业所得税了,请问转过来的分支机构的利润和供销社的利润加起来一起缴纳企业所得税吗?加起来算出来的所得税是不是只在企业所得税那里反应,其他地方是不是反应不出来?那申报企业所得税的时候怎么填这个利润总额?还有汇算清缴的时候怎么填?
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
含税单价3620,差额征收5%,不含税单价怎么算
找郭老师,老师,昨天聊到13万做老板娘借款,如果做收入,多了13的钱又不是进货款,是补交23年的社保,我怎么跟老板娘说这个事呢?一月到7也补交23年了33万的社保,一共补交47万了,我说难怪我的进项少了,原来抵了这些。前面我都没想到。 如果做收入,无形中多用我的进项,本来我的进项来源就是有,商场租金(商场开店),管理费,按摩椅分成得进项,还有最大的就是进按摩椅货款 。其他没有来源了,我是怕我的进项发票不够。
您好老师 停车场管理公司,收取的管理费,税务上属于租赁还是服务。谢谢老师
老师好!问下10月份取得一张正数购进产品发票,又取得一张一样的红冲的负数发票,做账该咋处理?
老师:税务稽查几年前的,补交附加税,现在如何做账务处理?
老师她,个体工商户收客户款一定要对公吗
老师。我个税报完了。也扣了181块钱税。我发现每个人少报600元,我怎么弄?
老师你好,请问购进的汽车要不要交印花税的
开具律师费给保险公司必须要签合同吗?对方说不签合同直接开票可以吗
同学您好,具体分录如下: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款