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从公司注册到这个月一直没有给员工缴纳社保,也没有计提,今天补缴了单位部分8346.77元,个人部分7420.91元(9月份从员工的8月工资扣个人部分),滞纳金120.61元,现在该咋做账呀

2020-08-31 16:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-31 16:50

计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 8346.77 贷:应付职工薪酬——社保8346.77 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 8346.77 其他应收款——社保(个人部分) 7420.91 营业外支出 120.61 贷:银行存款或现金

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计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 8346.77 贷:应付职工薪酬——社保8346.77 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 8346.77 其他应收款——社保(个人部分) 7420.91 营业外支出 120.61 贷:银行存款或现金
2020-08-31
同学你好,应该补交个人部分保险2926.46元,企业扣出来了没有,员工应补交个人部分1399.67元,是否也扣了。
2020-12-30
同学你好 只用其他应付款或者其他应收款来做
2021-01-07
计提318.6的工资就把账做平了
2022-04-01
当时垫付的是其他应收款吗?如果是的话,借应付职工薪酬工资贷其他应收款100。
2023-09-06
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