多计提,借管理费用 -2000 贷应付职工薪酬 -2000

工资上月计提了12000,借管理费用12000.贷应付职工薪酬12000.实际本月发放上月的工资是10000,该如何做分录呢,把多计提的处理掉呢
老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
上个月计提的工资多了例如上个月借生产成本-直接人工43506/管理费用-职工薪酬22000贷应付职工薪酬65506实际3月份支付2月份工资为33432.71怎么处理呢
老师 12月做账时候 我多付了员工工资 计提我的是借:管理费用 12000 贷:应付职工薪酬12000 发放是借:应付职工薪酬 12000 贷:现金12000 但是现在问题是他们请假的工资我忘了扣 请问我在2024年要怎么调整阿
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
建筑公司,预交增值税,已交增值税,期末会有余额吗
未交增值税,往年的留下的借方余额,现在怎调整做分录
我们24年7月订购了20万的设备,目前只预付了10万,对方也开具了10万发票,但是余款未付,设备还未到,所以10万发票我计入哪个科目比较合理?
公司做保本理财,账务怎么处理,需要交什么税。
我们和装卸公司签订了一个协议,要求对方使用叉车为什么卸货,按趟结算,这种对方开给我们的发票是经营租赁,叉车租赁费这样对吗?
个体户申报从哪里进入?开票的话
老师,我昨天看我们还是B级,今天纳税信用就是D级了,查了一下原因,显示是“由非正常户直接责任人员在认定为非正常户之后注册登记、负责经营的”,这个是啥意思呀
固定资产一次性进费用怎么做账呢
老师您好,退税单证的发票包含国内段带税点运输发票,带税点的报关费发票,对于港杂费发票,税务局要求严格吗?
老师您好,如果税局拉出期初库存加购进减结转成本不等库存,有没有好的解决方案