多计提,借管理费用 -2000 贷应付职工薪酬 -2000
工资上月计提了12000,借管理费用12000.贷应付职工薪酬12000.实际本月发放上月的工资是10000,该如何做分录呢,把多计提的处理掉呢
老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
上个月计提的工资多了例如上个月借生产成本-直接人工43506/管理费用-职工薪酬22000贷应付职工薪酬65506实际3月份支付2月份工资为33432.71怎么处理呢
老师 12月做账时候 我多付了员工工资 计提我的是借:管理费用 12000 贷:应付职工薪酬12000 发放是借:应付职工薪酬 12000 贷:现金12000 但是现在问题是他们请假的工资我忘了扣 请问我在2024年要怎么调整阿
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
老师你好,我这个项目名称对吗,长吗
1.请问核定征收的个体户,季度收入不超过30万,是不用缴纳增值税、企业所得税、个税? 2.一人独资企业,是怎么纳税的?要缴纳哪些税?优惠政策下又是怎么缴税?
老师您好,请问客户提供部分原料,我们提供部分原料,这样最终生产出成品后,该怎么开票,开加工费吗还是;劳务费吗
老师,我们只收取服务费的小规模电商企业,目前收入快超过500万了,老板又注册了一个小规模分散业务,但是注册的新公司地址是其他地方,办公地点还在原来的地方,这样如何规避风险?
老师,预收了一年的租金,可以分期申报增值税吗
出租所得要减去相关税费计所得吗
现金折扣和应付客户对价有什么区别?客户客户的返现以冲抵货款方式实现,算现金折扣码?
老师,你好!请问汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额是填贷方数,实际发生额是填借方数吗?因为存在计提,贷方金额与借方金额不一至,计提12月的工资,要在次年的1月发,还是都填贷方金额呢?
股东给公司转入投资款需要申报缴纳什么税?
老师单位想找替票什么可以替