多计提,借管理费用 -2000 贷应付职工薪酬 -2000
工资上月计提了12000,借管理费用12000.贷应付职工薪酬12000.实际本月发放上月的工资是10000,该如何做分录呢,把多计提的处理掉呢
老师 计提本月工资发放本月工资的分录是怎样的我知道计提本月工资是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放上月工资是 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
上个月计提的工资多了例如上个月借生产成本-直接人工43506/管理费用-职工薪酬22000贷应付职工薪酬65506实际3月份支付2月份工资为33432.71怎么处理呢
老师 12月做账时候 我多付了员工工资 计提我的是借:管理费用 12000 贷:应付职工薪酬12000 发放是借:应付职工薪酬 12000 贷:现金12000 但是现在问题是他们请假的工资我忘了扣 请问我在2024年要怎么调整阿
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
你好,老师,2020年转出一部分增值税,2025年申报7月份税形成留抵,能抵2020年转出的增值税吗
老师哪些公司可以开13个点的加工修理修配???
老师,以前会计针对空调维修费开普票的项目名称是劳务维修费,我这能根据客户要求细化为劳务维修费(更换压缩机)吗?
老师好,请问开普票要补几个点的税啊,我们去给别人返工,开普票的话,可以开几个点的普票,普票需要对方补税点吗
给员工发工资的时候,在转款备注写生活费可以么
我公司是做桶装水生意的,订单都是各个平台的,有的订单不在我们配送范围就给了别的水站了,一个月结一次账,我把我们在平台收到的款加上配送费一起给了水站,这个业务可以从对公账户转吗?用不用给他们开票?怎么做账务处理?
老师,我家最近要和代理记账那交接,他们是软件记账,我需要一份交接清单,自己想了一些,老师看看漏了哪些? 税务局登录账号密码,专管员联系方式,自建账起至现在的纸质记账凭证,总账,明细账,每月报税资料。
你好老师个体户经营超市我是新接手的账以前没有做账现在出纳手里有现金10万银行有18万怎么做会计分录
折旧完的固定资产,从哪里查原值?
早上好老师,想问下今年的初级课程在那里可以看