同学您好,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的

上个月计提的工资多了例如上个月借生产成本-直接人工43506/管理费用-职工薪酬22000贷应付职工薪酬65506实际3月份支付2月份工资为33432.71怎么处理呢
上个月暂估工资,借制造费用-工资500,管理费用300贷应付职工薪酬800,制造费用工资分配:借生产成本-直接人工200,贷:制造费用-工资200,这个月已经知道实际数了,应付职工薪酬是750,管理的250,直接人工180,制造费用工资320,这个月我该怎么做分录呢?
老师好,2023年1-3月份的计提工资我计入管理费用—管理人员职工薪酬,贷记应付职工薪酬—工资,从4月份到现在的工资我记入管理费用—工资贷应付职工薪酬—工资,我想把管理费用工资并入一起,怎么合并呢
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
老师,有参保生育险的员工6月份产假,单位有发放工资,6月份计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬;7月份发放工资 借应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人养老保险 贷:银行存款 8月申请生育津贴至员工个人账户;接下去账户该如何处理,7月份没计提工资
医药贸易库存盘亏要什么附件?盘亏要进项转出吗?有限额吗?盘盈呢?
老师,请用大白话说一下成本利润率和销售利润率的区别
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
厂家把货给我们,我们把货给门店,门店卖了我给门店服务费,我跟厂家结算货款,在做公司帐的时候,工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品
个体户经营所得税法人缴纳了,怎么账务处理
老师。外贸型出口企业,有一张报关单不退税,开了13%的发票,交了税,报关单状态一直显示未申报,需要处理吗
老师您好!我这里有个账,是这种情况,收到别人的借支款,用来还贷款利息,这个分录怎么做
免退税申报-填写明细表-生成出口明细一片空白是什么原因?
老师公司购买的煤气灶,开专票,可以抵扣吧