您好 第一次付款的时候 借:预付账款 贷:银行存款 全额开具专票的时候 借:管理费用-劳保费 贷:预付账款 然后再写付款分录
老师我们单位定的工装,我第一次付款50%,对方给我开得收据,我做得是借管理费用-劳保费,贷银行,这样做对不?第二次我付了40%,人家把全额的专票开给我了,我应该如何处理帐务?
老师,我们公司付了一笔服装费,百分之50,是2574元,我6月份直接做了借管理费用,贷银行存款了,对方给开的收据,8月份,我又付了百分之40,还余百分之十没付,但是对方给了全额的专票,我该如何处理?麻烦老师写出完整得分录
老师好 我们单位之前办了油卡,每次充值我做的都是借管理费用 贷银行存款。 昨天人家给我们开了专票,我现在改错账这样写的对不对?
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
老师,我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,这么操作对吗?
客户公司借给我们钱,打给我们农行,我们农行又转给自己的泰隆银行,泰隆银行再还给客户,会不会导致,公司内部泰隆和农行帐不平,怎么做平
老师,公司名下有车,买了交强险和三责都可以抵扣吧
老师,住宿业,有些月份有收入,有些月份没有收入,固定资产要怎样做分录?
碎纸机不满1000元 能作为低值易耗品入账吗
请问,个人卖车辆给公司,怎么交税?
公司注册好了营业执照要自己做税务登记还是系统自动同步做税务登记了?
我们是一般纳税商贸公司 出口一批货物 收取国外一笔服务费 这个服务费是在境内发生的 这个服务费要怎么做分录
老师 公司说没交过社保 我要怎么查询是否交过
有个人所得税,有保险,每月计提工资的分录
支付银行工本费可以计入财务费用-手续费吗?