您好 第一次付款的时候 借:预付账款 贷:银行存款 全额开具专票的时候 借:管理费用-劳保费 贷:预付账款 然后再写付款分录
老师我们单位定的工装,我第一次付款50%,对方给我开得收据,我做得是借管理费用-劳保费,贷银行,这样做对不?第二次我付了40%,人家把全额的专票开给我了,我应该如何处理帐务?
老师,我们公司付了一笔服装费,百分之50,是2574元,我6月份直接做了借管理费用,贷银行存款了,对方给开的收据,8月份,我又付了百分之40,还余百分之十没付,但是对方给了全额的专票,我该如何处理?麻烦老师写出完整得分录
老师好 我们单位之前办了油卡,每次充值我做的都是借管理费用 贷银行存款。 昨天人家给我们开了专票,我现在改错账这样写的对不对?
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
老师,我们公司6月份产生一笔50万的运费,但当时各种原因没有计提这次费用,现在8月我预提了这笔50万借:管理费用-运费贷:其他应付款-预提运费,从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票,收到票时我应该怎么账务处理?可以借:其他应付款-预提运费9.9万贷:银行存款9.9万,这么操作对吗?
个体是查账征收,很多支出的成本费用没有取得发票,但是实际都是支出了,只有收据流水这些真实发生的,这种报税的时候要做纳税调整吗?还是说个体收到的收据都可以入账?减少利润
购买的摄像探头,同时带有软件系统。软件系统金额大于实物。这怎么入帐,一起入固定资产,还是无形资产,还是分开入帐
退货发票金额-100(普票),入库金额-80,差额属于营业外收入。 老师好,请问怎样做分录?
老师,我们有一个股东,想从公账上借款10万。还他的信用卡,明天再还回来,算借款。可以吗?
行政事业单位无法偿付的其他应付款转为其他收入为什么不做预算会计
老师您好,这个月计提折旧我应该怎么做分录,办公桌椅已经计提完,应该怎么处理
老师您好,高新技术企业生产企业,一般纳税人,公司可以开技术服务费发票与货物销售发票,比如目前开票额度五十万,如果想增额服务发票五十万提到一百万,可以提交服务合同申请吗?还是要提交购销合同申请?谢谢老师
三个月0申报,是不是需要交1元防止风险
老师小规模可以开3%的普票吗
老师 你好 定额户发票额度能调额吗