你好 ; 充值先做 :借预付账款贷银行存款; 消费后 收到发票; 借 管理费用 ; 进项税贷预付账款
老师我们单位定的工装,我第一次付款50%,对方给我开得收据,我做得是借管理费用-劳保费,贷银行,这样做对不?第二次我付了40%,人家把全额的专票开给我了,我应该如何处理帐务?
老师银行回单上前海人寿打了61.34给我们,我们每个季度都会买保险,这个是之前买多了,退回来的金额,我分录写成借银行存款61.34 贷应付账款61.34 借应付账款61.34 贷管理费用——保险61.34对不对,还是借银行存款61.34,贷营业外收入61..34
老师,你好!请问一下,我们刚开始加油卡充值做:借预付账款贷银行存款,每次加油有优惠,开的发票是按优惠后的金额开票,入账也按开票金额入账借管理费用,贷预付账款,最后一次加油,把充值的钱全部用光,但卡里还余几块钱是优惠金额,得再次充值才能使用,但是现在我们不用这卡了要销卡,那这优惠的这几块钱如何入账,因为账上还挂着这几块钱?
老师们,我公司给个人挂靠,帮助打残值费。个人打款来会计处理是:借:银行存款贷:其他应付款—**人。打给对方是:借:应付账款**单位贷:银行存款。后来我才知道这款不回来了,对方给了张发票,我会计处理,借:管理费用贷:应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理?数额大。
老师,以前银行手续费之前每月都是直接在卡公司账户扣的,银行账做的就是借:财务费用,贷:银行存款。现在我们把银行手续费开了专票,这个专票的凭证怎么编制呢
老师 所得税预缴申报 时 以计入成本费用的职工薪酬为80000 然后实际支付给职工的薪酬为100000这样合理吗
老师,如果是法人,代收A公司的房租,那分录是做:借银行,贷:应收-A公司还是贷:其他应收款-法人?
成本少结转了,可以跨月补结转么
享受国家政策,需要通过联合社进行补助,例如合作社国家补助20万,那么就需要合作社开票给联合社20万的票。国家把款打给联合社,联合社然后再转还给合作社分别怎么做账?
老师,我帐上进账20080.06,实际抵扣进项20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?应该从哪里找起啊
请问老师,我收到了客户的货款,当月还开了发票,那我做账的时候是直接做借:银行存款,贷:主营业务收入,还是借:应收账款,贷:主营业务收入,借:银行存款,贷:应收账款?
民非组织残保金不免是吗?
老师 在没有利润期间 已经预缴的所得税 分录为借:应交税费—预缴所得税 贷:银行存款 要挂在应交税费—预缴所得税科目还是所得税费用这个科目?不用结转到本年利润吧?
老师你好!公司外汇收入,收到外汇当日,按当日汇率计算收入。从美元户转到人民币户,借方:按照银行回单上的结汇汇率计算人名币账户金额,贷方按外币户收款当日汇率计算金额,差额计入汇兑损益,我这样做对吗?
老师资产负债表里的年初余额指的是什么
那我这样冲之前两笔错的凭证对不对呢
3月和6月分别做的是4000和6000借管理费用 贷银行存款,我想先把错的做平 然后下面补的重做的
你好1. 是的。 红冲了。按正确的做即可; 对的