你好 ; 充值先做 :借预付账款贷银行存款; 消费后 收到发票; 借 管理费用 ; 进项税贷预付账款

老师我们单位定的工装,我第一次付款50%,对方给我开得收据,我做得是借管理费用-劳保费,贷银行,这样做对不?第二次我付了40%,人家把全额的专票开给我了,我应该如何处理帐务?
老师银行回单上前海人寿打了61.34给我们,我们每个季度都会买保险,这个是之前买多了,退回来的金额,我分录写成借银行存款61.34 贷应付账款61.34 借应付账款61.34 贷管理费用——保险61.34对不对,还是借银行存款61.34,贷营业外收入61..34
老师,你好!请问一下,我们刚开始加油卡充值做:借预付账款贷银行存款,每次加油有优惠,开的发票是按优惠后的金额开票,入账也按开票金额入账借管理费用,贷预付账款,最后一次加油,把充值的钱全部用光,但卡里还余几块钱是优惠金额,得再次充值才能使用,但是现在我们不用这卡了要销卡,那这优惠的这几块钱如何入账,因为账上还挂着这几块钱?
老师们,我公司给个人挂靠,帮助打残值费。个人打款来会计处理是:借:银行存款贷:其他应付款—**人。打给对方是:借:应付账款**单位贷:银行存款。后来我才知道这款不回来了,对方给了张发票,我会计处理,借:管理费用贷:应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理?数额大。
老师,以前银行手续费之前每月都是直接在卡公司账户扣的,银行账做的就是借:财务费用,贷:银行存款。现在我们把银行手续费开了专票,这个专票的凭证怎么编制呢
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
去年亏损,今年开始盈利,季度还交企业所得税吗?
我们公司按揭了一辆汽车,请问怎么入账
老师,你好,我公司是做钢结构的,有开销售钢结构13%和有做钢结构工程的9%的发票,现在最新政策,只能按照主营业务,只能按照销售13%,开发票,是吗?
2026年全年一次性奖金的个税的税率有变化吗?预扣率表有吗
老师要是给员工上保险了,就必须用对公账户发工资吗,偶尔一个月用法人母亲私卡,发工资也没事吧
你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题,平台推广收入是按更换前推送还是更换后推送呢
电梯公司,主营销售,安装,维修,维保,税率分开,安装选择简易计税。那现在新增值税法,还可以这样执行吗?
那我这样冲之前两笔错的凭证对不对呢
3月和6月分别做的是4000和6000借管理费用 贷银行存款,我想先把错的做平 然后下面补的重做的
你好1. 是的。 红冲了。按正确的做即可; 对的