1 ,借预付账款 2574 贷银行,2 ,借预付账款 贷银行,3 收到发票做借管理费用,进项税额 贷预付账款, 4付款10%做,借预付账款 贷银行

老师我们单位定的工装,我第一次付款50%,对方给我开得收据,我做得是借管理费用-劳保费,贷银行,这样做对不?第二次我付了40%,人家把全额的专票开给我了,我应该如何处理帐务?
老师,我们公司付了一笔服装费,百分之50,是2574元,我6月份直接做了借管理费用,贷银行存款了,对方给开的收据,8月份,我又付了百分之40,还余百分之十没付,但是对方给了全额的专票,我该如何处理?麻烦老师写出完整得分录
老师,8月份我们付一笔250000,对方开的发票是252499.98。(对方发票多开了)当时的分录是借管理费用250000,贷银行存款250000没有做进项抵扣,但系统上进行勾选认证了。我红冲之前那笔分录,重做一笔分录该怎么写?
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 银行存款,贷 财务费用,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
老师,我租办公室每月付对方租金,每月交租开发票的,从6月开始对方没给我开发票,现在12月份,对方开一张发票是6个月的租金。那我怎么出分录了,之前每月都出借:管理费用 -租赁费 贷:银行存款 那这张发票放在12月的账里就行了吧
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
公司的项目账做辅助账怎么做
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
6月份已经做的借管理费用2574贷银行存款了,如何改正?
6月份已经做的借管理费用2574贷银行存款了,如何改正?
6月份已经做的借管理费用2574贷银行存款了,如何改正?
6月份已经做的借管理费用2574贷银行存款了,如何改正?
6月份已经做的借管理费用2574贷银行存款了,如何改正?
借管理费用-2574 借预付账款2574 2 ,借预付账款 贷银行,3 收到发票做借管理费用,进项税额 贷预付账款, 4付款10%做,借预付账款 贷银行
老师,我还是不明白啊,服装费的总合同是5148,第一次付百分之50,2574,第二次付百分之40是2059.2,这两个加起来是4633.2,可是专票上不含税是4555.75,对不上啊
老师,我还是不明白啊,服装费的总合同是5148,第一次付百分之50,2574,第二次付百分之40是2059.2,这两个加起来是4633.2,可是专票上不含税是4555.75,对不上啊
老师,我还是不明白啊,服装费的总合同是5148,第一次付百分之50,2574,第二次付百分之40是2059.2,这两个加起来是4633.2,可是专票上不含税是4555.75,对不上啊
借管理费用-2574 借预付账款2574 2 ,借预付账款 2059.2贷银行2059.2,3 收到发票做借管理费用4555.75,,进项税额 贷预付账款, 4付款10%做,借预付账款 贷银行 ,分开做就可以,
没有 说必须相等,你这个后续不是还需要付款10%吗 ,你这个发票含税多少,是5148吗?
对,含税5148,今天网络不知咋啦,提交好几次不显示
老师,这样做对吗?
对,是的,是根据发票做吧,这个下面,是的