同学您好,您可以借:库存商品借:主营业务成本负数
老师,餐饮行业月末食材倒挤计算成本,食材假退库,怎么做会计分录呀?
您好老师,餐饮业倒挤法,比如买回来原材料借主营业务成本1万,贷银行存款1万,月末盘点有3千库存的话成本就7千元分录怎么做呢
老师,我是餐饮服务业,直接购进的豆腐鱼和新鲜猪肉就可以领用了,可以不用经过经过原材料科目核算,这样做会计分录正确吗?借:主营业务成本--食材料35000 贷银行存款/库存现金35000,
老师公司是小规模,主业是经营食堂,采购的食材我用的是原材料(食材到了直接领用的没有做入库)月底盘存有余额的情况下,会计分录怎么做?
老师,请问餐饮行业的成本结转应该怎么计算呢?每日购进食材,有的使用了,有的未使用就冰冻,请问怎么结转呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思