您好,那 我们需要有明细表管理的,今天买多少,用多少,还剩下多少,没有这个表成本没法做嘛

请问老师,建筑公司购进了建筑材料全部用于工程施工了但是又开了销售建材的票 购进的和卖出的还不是对应的 这也是个新公司没有库存商品 这销售该怎么做账呢?怎么结转成本呢?
老师 我们做餐饮的,我现在出报表,就是给老板看的收入 成本 费用这些,我的菜是进入主营业业务成本,干货调料类是进入原材料,月末领用了多少再结转成本,请问我出的报表里,主营业业务成本应该是我买菜加结转的原材料成本 还是整月买菜加干货调料类的买进来的成本呢?
请问老师,我们食堂已达到使用状态,但是竣工结算还没有出来,那食堂发生的进项税额,我什么时候做进项转出到食堂的成本呢?等竣工呢?还是转固的时候转出?
老师,下午好,请问我这边一家小规模纳税人单位,营业范围是有食品销售,保健品销售,进货的对方公司是一般纳税人,所以开过来的发票是13%的。然后我想请问下关于成本的结转,是不是我单位如果有卖货出去,那就对应要结转成本?那这个结转成本是怎么去计算呢?是按照进货公司开过的发票上的金额算成本吗?利润进货发票写的一盒的36.633663元,那卖出去一盒,我结转成本就按照36.633663进行结转成本吗?还是说可以直接按照一个比例做结转成本呢
老师,请问餐饮行业的成本结转应该怎么计算呢?每日购进食材,有的使用了,有的未使用就冰冻,请问怎么结转呢
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
如果是按月结转的话,那是月末盘点一次吗
您好,是的,我们这个情况我认为还是每天记录比较好,月末登记这个工作时有点大
但是有一种情况是,今天的食材没用完,明天就会用掉,或者不新鲜了就丢掉,这种我应该怎么统计呢
您好,这个情况更加要统计了,不记录好,会不会有人拿回家了