您好,月末借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)。

你好,老师,如果有进项,没销项,进项记到应交增值税-待抵扣进项税额,月末怎么结转老师
老师,3月份记到待抵扣进项税额,6月份认证抵扣,可6月份账上没有把待抵扣进项税额转到进项税额,现在要调整怎么调?借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费,待认证进项税额,月末没有需要抵扣的进项税,还需要将待认证进项税结转到应交税费-应交增值税-进项税吗?
老师,月末结转增值税如何做分录?还有就是本月的进票未抵扣的话,是从进项税额结转到待抵扣进项税额吗?
收到进项发票时全部做应交税费-待抵扣进项税额,认证时借应交税费-应交增值税-进项税额,贷应交税费-待抵扣进项税额,月末还需要怎么结转吗?
老师,现在发现23年多做了三百多万的未开票收入,应交税费是贷方五十多万,实际是有留底6万多,这笔账该如何调?
请问公司员工买了社保和申报了个税,用现金形式发放他的工资违法吗?
个人独资企业是公司吗?需要交增值税以及企业所得税吗?
汇兑是什么意思 老师帮忙看下?
老师,麻烦问一下我们是生产型企业,第一次做出口业务,第一次签订单金额较大的话,可否拆成两个订单(同时,报关出口签两个合同)?为了能够完全收汇完成首单退税?
在农村成立的个体户,自己种植蔬菜进行销售,2025年开具发票150.64万元,开具发票开免税收入145.5万元,税率为免税。2025年没有区的任何采购发票。现在需要做2025年的个人经营所得汇算清缴。这个没有有优惠吗,还是按照150.64万元收入计算缴纳个税
老师,你好,我申报出口退税,发现我把出口销售发票号码写错了,还没有申报可以改吗
你好老师,超市的内账好做吗?怎么入手做账?
老师,公司签合同是不是会计的工作,包括合同要求啥的,怎么盖章
对方不含税价,现在开票6个点。含税价是乘以1.06还是除以0.94?
老师,有的说是不用做结转,那我这边是做结转好还是不做结转好
实际工作中是一般做结转还是不做结转
您好,若没认证,可以不结转进项税。
现在是勾选,那我勾选了是不是就是认证了,抵扣了
您好,若勾选了,则表示认证了,需要从待认证进项税转入进项税额。
老师,我写的是二级科目是待抵扣进项税额
还转不转
您好,需要结转,借应交税费应交增值税(进项税额)贷应交税费应交增值税(待认证进项税)
老师,我写的不是待认证,是待抵扣
您好,目前没有待抵扣进项税了,与待抵扣相关的政策已经结束了。所以需要全部转入进项税额。
好的,谢谢老师,待抵扣进项税额是不是属于以前的辅导期计入的科目
您好,待抵扣进项税是不动产进项税分期抵扣时使用,目前可以一次性抵扣,不再分期。所以不需要待抵扣进项税。
好的,谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持。