你这个做收入没有做借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-简易计税吗,那你做啥?

老师在吗 想咨询下您就是应交增值税-简易计税借方有余额 应该要怎么处理呢
老师 您好 我是建筑行业 我想咨询一下 应交税费下 已交税金、转出未交增值税期初借方有余额是什么意思呢
老师,在吗,想咨询个问题 我本月交纳增值税,账务处理是借应交税金-增值税-已交税费,贷记银行存款科目 那这个以交税金我应该怎么看待呢。? 以交税金在借方,我本月认证的也在借方 他们有什么关系吗?
老师,简易计税项目在外地预缴了增值税,然后又有开票,产生销项税额,这两个税额怎么进行账务处理呢?预缴时:借:应交税费——预缴增值税,贷:银行存款,借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——预缴增值税,开票出去:借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费——简易计税,借:应交税费——简易计税,贷:应交税费——未交增值税,对吗?
1.抵减税款是既可以抵简易的增值税应纳税款,也可以抵一般计税的应纳税款吗? 2.如果是抵一般计税的税款,且应交增值税是贷方余额,只需将贷方余额做 借:转出未交 贷:应交税费未交增值税 ;如果是借方余额呢?就不做任何账务处理?
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老师,做的就是借 应收款 贷 收入 应交税费-简易计税 但现在不懂为啥借方有余额
那去看明细账,你是不是交多了?要不就是少做?