你好 你们 个税申报应该是按应发工资来报的。 金额对不上 你就去查你们本期收入填写错误了没有
老师,申报工资个税的时候和上月末出来的数字对不上,有两个人都是相差1元,所有申报的数字都对得上,就个税税额不对,这怎么查呢
残保金工资总额和人数数值提取问题,按哪个? 个税申报,是3月份申报2月所得1月工资。我就想问,提取残保金工资总额和人数的时候,是直接用1-12月个税申报表数据吗?(1-12月个税申报表,报的对应是上年度11月到今年度10月的工资)
我们单位发工资不固定,有时候一个月发两次,有时候两个月都不发,但是每个月都做工资表,每个月都按工资表申报个税,申报好了可能隔两三个月发放,发放的金额还会有变动,导致每个月账上的工资和自然人个税申报系统里都对不上。现在会计事务所的人说这样影响汇缴,要重新调整,请问该怎么调整?
您好,我上个月有通行证发票报税的时候申报了,记账时发现金额和张数都不对,这个月可以转出吗?
老师 小规模申报表增值税带出来是3个点,开的票上是1个点,结转按1个点,那么跟报表数字不就对不上了吗?怎么处理呢
老师:我公司2024年业务招待费8097.92元,填企业所得税汇算清缴时,账载金额8097.92元,税收金额填多少,调增金额填多少?计算依据是什么?
老师 我们是旅行社 取得这种客运行程单怎么入账 入成本吗 可以抵扣进项吗
员工向公司借款31万,写了31万借款单,做账时分别做了其他应收款和其他应付款,那么借款单是不是只需要写其他应收款那部分,还是写31万也可以
增值税扣缴比做账多0.01 应该怎么调整
代单位收的代收代付,是收现金好还是让转个人账户好
老师假如我们的工资总额是10万那么我们要交的工会资金是不是这样算的100000×0.008*20%=160
老师,无票支出的款项,汇算时候调到哪里啊
请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗?不管是控股还是高新技术企业
老师,业务招待费放主营业务成本合适吗?
老师,如果2024年公司被税务认定关联公司往来视同增值税销售,补交了增值税,在做2024年所得税汇算清缴的时候,收入这边会有影响吗?这部分视同销售要算进去吗?应该怎么填报
没有,数字都对得上,之前这两个人相差都是9角,可现在看都是相差1元了,不知道查了
你好 相差1元是什么原因。 你是申报表和你账上来工资计提来核对吗
申报上的税额少了,工资上的多了
你好 那金额都是一样的报 只是你们自己做账的有差异。 你就自己调整就行了。 申报的本期收入是按你们工资表里面的收入金额来报的。 只是个税 工资里面多做了吗
可老师,申报的时候就这两个人相差9角,其他人都不多也不少,税额都是对得上的,所有申报的数字也是对得上的
你好 你就举例来说下具体是什么情况。 这样好判断 。 比如个人申报工资多少。 工资表里面做的多少 怎么就产生差额了
老师,本期收入、养老保险、医疗保险、失业保险这些数字在申报个税里面和工资表上都对得上,可申报的税额就是和工资表上的税额对不上,申报少了9角,工资上多了9角
你好 意思就是个税申报后 少缴纳了9毛钱 。 你们工资产生了多的9毛钱 。 那你就以申报表为准来扣工资个税就行了。
那我怎么做分录呢?
你好 缴纳的时候做: :借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款 你按实际发生的个税 发放工资做 借应付职工薪酬-工资 贷 应交税费-应交个人所得税 银行存款
老师,你这分录没有看懂也,计提的时候,借:应付职工薪酬89.05,贷应交税费-个人所得税89.05,支付的时候,借:应交税费-个人所得税88.15,贷:银行存款88.15,那相差的9角怎么做呢?
你好 你扣工资就是按你们实际缴纳的个税来支付就行了。 你工资表要去改 改成按实际申报的个税来扣
工资表不能改,去算个税的时候就是进入个税系统去算,不知道为什么申报的时候就对不上,相同的问题就在这里出现,也找不到原因,不知道怎么为好
你好 会有四舍五入差异的。 如果你发生这个的话 你就调整账面 比如 计提的时候,借:应付职工薪酬89.05,贷应交税费-个人所得税89.05 支付的时候,借:应交税费-个人所得税88.15,贷:银行存款88.15 实际你就是少缴纳了 ; 做一笔 借应交税费-个人所得税 0.9贷营业外收入 0.9 这样就平了