你好 你要看你之前怎么做科目的 现在就对应的冲科目即可

老师事业单位冲其他应付款分录是不是 借:事业支出 贷:其他应付款
借:其他应付款_工资50万贷:银行存款50万 老师冲这个分录怎么做了是不是借:事业支出—工资50万 贷:其他应付款50万 这样做对吗?
事业单位冲销其他应付款借方余额怎么做分录
老师,我们是行政事业单位,以前年度其他应付款没有冲减,直接列经费支出了,没有冲减其他应付款,现在想重冲减回来,怎么做分录呀
老师,行政事业单位的,要冲一次其他应收款,借其他应收款,贷什么啊
事业单位从2019年开始计提折旧,调入的固定资产如何计提折旧
老师,职工福利费不能量化到个人,我做账的时候借:应付职工薪酬-福利费 100贷:现金100,借:管理费用福利费100 贷:应付职工薪酬福利费100,然后个税系统里边不用记这100元,那账上和个税系统里边的数就不一样了吧,报所得税的时候工资怎么申报呢
老师你好,我们公司有一个股东是居委会。如果公司盈利了,分红给居委会,居委会需不需要缴纳税款
董孝彬老师,快手你知道在哪里导7天、10天内要发的货数据吗?
老师你好,昨天批量开发票的时候,有一张发票客户说系统里查不到,但是我自己能查到,今天把昨天开的发票红冲后,客户却能查到,已经重新手动开了发票,请问有老师遇到过这个情况吗?会是什么原因
月初只有原材料一个总数,没有明细,月底盘点该怎么结转成本
新开的公司暂时不经营,公户没有开,没有在税务系统报到账户,收到短信提示让12.31日之前去税务系统里面报告账号信息,会罚款吗,一定要开公户吗
老师,有没有新旧增值税对比分析表分享?
零基础到完全胜任会计,最快需要多久?全力以赴的学习初级和实操?
你好!我们是一般纳税人,可以开增值税13个点专用发票吗
以前做的就是其他应付款。
你好 对方科目是什么 。你要看对方科目是什么 。为什么要冲这个账
当时没票,就用的其他应付款现在发票回来了是不是就可以冲销这笔账。
你好 可以 你之前是暂估 。现在收到发票就可以红冲这笔分录的
借:事业支出贷:其他应付款
你好 可以 那你就红冲处理即可