同学你好, 要的,你们有享受就要按比例填写

老师,请问下增值税申报表表一里,即征即退申报第7行12例要不要填写?我们是享受即征即退70%
请问老师,享受即征即退的企业,怎样填写纳税申报表,需要填写附表四吗 怎样填写?
您好 老师 我们只有即征即退项目 现在增值税申报表钟的进项税额是不是手动填写在即征即退里面?
老师您好,我们是软件增值税即征即退,请问这个申报表怎么填写啊?
您好,我是卖电子产品的,我们2023年7月收到即征即退税款4200增值税报表是不是要填附表4即征即退加计抵减那行呢?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
怎么计算?是按销售额的*70%填写吗?
嗯, 这样填写就行了
老师,是按含税价*70%吗?那最后一项第14栏,扣除后(销项(应纳税额)也是要手动填写的吗?这个是本月总的销项税的-可以退的70%销项税额对吗?
对的,就是这样计算的
我感觉有点不对,是不是我没说明白?老师你再帮我确认下,我们是污水处理公司,我们即增即退享受70%优惠,这月我销售100万,销项税额为6万,那申报表一第7列第14栏的“扣除项目本期实际扣除金额”是填写“销售额*70%”金额(30%的销售额)?
同学你好, 对,你可以问问你们12366,可以即征即退的就是增值税金额的70%
好的,那我问问12366谢谢老师
即征即退的就是增值税金额的70%
老师麻烦你帮看下,我填的表,如果按你说的那样填,我的主表即征即退销项数据就不对了。
但是我这样填怎么我的进项税额就没办法抵扣了,我们都是污水处理没有其他销售,都享受即征即退优惠,那我的进项税额怎么才能用掉?(这是建设期收的发票留底税额)
如果享受即征即退70%的增值税,应将即征即退项目的所有销售额、税额全部填写在“即征即退”列下。
是这个填的,如上图,但是我前面的进项就没法用了吗?还是那里出了问题?不然我的进项就没法用掉了呀,我们也没有一般项目销售。
进项对应的即征即退的你转出
意思不可以用之前的抵扣了?转出进成本费用?
对的,即征即退的不抵扣
我电打话给当地税务解决了,请问下我们污水收入不缴纳印花税,那购进的药剂费需要缴纳印花税吗?
那这个也是不缴纳的