同学你好, 要的,你们有享受就要按比例填写
老师,请问下增值税申报表表一里,即征即退申报第7行12例要不要填写?我们是享受即征即退70%
请问老师,享受即征即退的企业,怎样填写纳税申报表,需要填写附表四吗 怎样填写?
您好 老师 我们只有即征即退项目 现在增值税申报表钟的进项税额是不是手动填写在即征即退里面?
老师您好,我们是软件增值税即征即退,请问这个申报表怎么填写啊?
您好,我是卖电子产品的,我们2023年7月收到即征即退税款4200增值税报表是不是要填附表4即征即退加计抵减那行呢?
老师,社保赔偿工伤款5万到公账上面,是员工的医药费,有员工的医药费发票,发票抬头是员工个人的名字,这个分录要怎么做啊
财务人员转正述职对公司的建议,有哪些?
请教下,我们企业有套房产出租中,每个月确认收入成本,但是现在一次缴纳了一年物业费,如果想按成本匹配原则是不是要分摊呢。但是发票开了一年的,我怎么做分录呢
老师好,其他公司免费提供经营场所给我们公司使用,需要做账务处理吗
你好,我们是一般纳税人,取得进项发票13个点可抵扣税额19021.67分别是金属制品铝合金门窗、非金属矿物制品万年青水泥、非金属矿物制品瓷砖。开具销项发票13个点税额20707.97分别是金属制品铝合金、非金属矿物制品水泥、非金属矿物制品瓷砖。项目名称大类都一样,下面小名称会有不一样。会不会影响抵扣税额,然后我的增值税额会多少?
老师,我们公司临时招聘了几个人,差不多干7-8个月,这期间的工资薪金怎么发放比较合理
税务登记时财务负责人可以和法人同一个人吗?会计做财务负责人会有什么风险吗
材料移送到别的项目使用,需要什么资料留档备查
24年度预估成本五十万,年初红冲预提数据,现在汇算清缴前还是负的18万,是不是申报时候要调增18万?
跨年的发票开红字,做以前年度调整损益,当月的主营业务收入总额,没有减去开红字的金额,税务局报税上的销售收入减去了这个红字的金额,凭证里主营业务收入,要不要调账,怎么做凭证
怎么计算?是按销售额的*70%填写吗?
嗯, 这样填写就行了
老师,是按含税价*70%吗?那最后一项第14栏,扣除后(销项(应纳税额)也是要手动填写的吗?这个是本月总的销项税的-可以退的70%销项税额对吗?
对的,就是这样计算的
我感觉有点不对,是不是我没说明白?老师你再帮我确认下,我们是污水处理公司,我们即增即退享受70%优惠,这月我销售100万,销项税额为6万,那申报表一第7列第14栏的“扣除项目本期实际扣除金额”是填写“销售额*70%”金额(30%的销售额)?
同学你好, 对,你可以问问你们12366,可以即征即退的就是增值税金额的70%
好的,那我问问12366谢谢老师
即征即退的就是增值税金额的70%
老师麻烦你帮看下,我填的表,如果按你说的那样填,我的主表即征即退销项数据就不对了。
但是我这样填怎么我的进项税额就没办法抵扣了,我们都是污水处理没有其他销售,都享受即征即退优惠,那我的进项税额怎么才能用掉?(这是建设期收的发票留底税额)
如果享受即征即退70%的增值税,应将即征即退项目的所有销售额、税额全部填写在“即征即退”列下。
是这个填的,如上图,但是我前面的进项就没法用了吗?还是那里出了问题?不然我的进项就没法用掉了呀,我们也没有一般项目销售。
进项对应的即征即退的你转出
意思不可以用之前的抵扣了?转出进成本费用?
对的,即征即退的不抵扣
我电打话给当地税务解决了,请问下我们污水收入不缴纳印花税,那购进的药剂费需要缴纳印花税吗?
那这个也是不缴纳的