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一、企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。 这两个说法不是很理解

2020-09-02 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-02 14:22

你好,如果你费用花了比如100万,你税前可以扣除175万。 如果你资本化了,摊销10年,每年可以摊销17.5万

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快账用户3515 追问 2020-09-02 14:39

什么情况下是用加计扣除75%,什么情况用175%

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齐红老师 解答 2020-09-02 14:44

你好,就看你是否形成无形资产

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你好,如果你费用花了比如100万,你税前可以扣除175万。 如果你资本化了,摊销10年,每年可以摊销17.5万
2020-09-02
您好,研发费用形成无形资产的,是在当期无形资产摊销金额的基础上可以再加计75%在所得税前扣除。比如本期无形资产摊销100元,则所得税前可扣除的金额时175元。
2020-12-08
同学,您好。 指你如果研发花了100万。 可以税前扣175万。利润再减75后交企业所得税
2019-07-01
你好 比如你这段时间研发支出是100  不符合资本化条件 计入损益100  那么本期可以抵扣所得税是175 但是如果符合资本化条件 形成无形自产100 那么久按照175进行摊销  
2020-11-04
你好需要计算做好了给你
2021-07-18
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