做账的时候做借xx成本,贷其他应收款,这个是老板垫付吧 可以

公司有收入,然后老板用成本票来冲账,想少交税,这样的话怎么做账,是直接挂老板的其他应收款吗
老板用自己吃饭的餐饮票来公司冲收入,想少交点税,这样的话怎么做账?直接做借:管理费用 贷:其他应收款-老板 吗?这样的话这个其他应收款就会越挂越多
公司一直都是需要多少费用老板存钱进账户,然后挂账老板的其他应付款,现在想还一些,可以用收入直接冲其他应付款吗,还是还是先存银行在还款
老师,请问下老板喜欢先从公账打款,写的是报销款;然后过了几个月或者半年后才把发票补过来。像这种情况的话,账面直接挂:其他应收款吗?还是直接入暂估费用?
老师 我们公司实际老板挂账欠款 然后我们法人也挂账欠款 现在年底 我原来是其他应收-实际老板 10万 我现在业务是 实际老板还款给法人 所以我直接做账做其他应收-法人 贷其他应收-实际老板 这样结转可以吗 需要什么凭证
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
也不是老板垫付,就是老板去找的票来冲账收入的,比如他出去吃饭这样的票
相当老板垫付,当做是公司业务,可以这样,记得写报销单需要写报销单冲掉哈
借:管理费用 贷:其他应收款-老板 这样的话其他收款不是越挂越多吗
其他应收款是资产科目,你这个做贷方是减少了
那这个要怎么做账,老板直接拿餐饮票过来,然后公司跟老板没有流水
借:管理费用 贷:其他应收款-老板
之前没有挂其他应收款话,那这个做其他应付款-老板
那这样的话 其他应付款不是会越挂越多吗?
没有办法,那这个后续公司转钱给老板那这个可以冲掉,要不就只能挂着