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请问一下,建筑施工行业,专票都是这样做分录嘛?不用做进销项税额嘛?外地项目,已经在当地税务局预交了一万一的增值税和这种税费

请问一下,建筑施工行业,专票都是这样做分录嘛?不用做进销项税额嘛?外地项目,已经在当地税务局预交了一万一的增值税和这种税费
2020-09-02 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-02 16:53

您好,您是小规模纳税人吗?一般纳税人还是要正常做的

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快账用户8837 追问 2020-09-02 16:55

一般纳税人

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齐红老师 解答 2020-09-02 17:01

您好,那如果取得专票,还是需要抵扣的,

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您好,您是小规模纳税人吗?一般纳税人还是要正常做的
2020-09-02
你好,你这个账务处理还能修改吗?把这个进项改成应交税费待认证。
2023-08-04
 你好 是的。 缴纳之后是这样来做账的 ;  增值税 到时 月末结转到  未交增值税借方去 ; 附加税 做计提 。 印花税直接做 :借税金及附加 -印花税贷银行存款  (把上面印花税踢出来单独做这个) ;个税到时支付人工费做借工程施工-合同成本-人工费 贷  应交税费-应交个人所得税   银行存款 
2021-04-26
这个开150万的专票出去不是差额计税,是你150万开开出去就是销项,你取得相关的进项是可以抵扣按抵扣之后的金额来交税。
2021-01-21
您好,是会产生差额,但是这个是多退少补的
2023-12-06
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